0121/2021 |
vodné a stočné |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
929,00 € |
16.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0122/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
202,80 € |
20.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0123/2021 |
Magma 2.Q. |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
22.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0124/2021 |
najom plyn.fliaš |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
MESSER Tatragas, s.r.o. |
685852 |
|
83,44 € |
22.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0125/2021 |
nájom ply.fliaš |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
MESSER Tatragas, s.r.o. |
685852 |
|
63,61 € |
22.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0126/2021 |
najom plyn.fliaš |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
MESSER Tatragas, s.r.o. |
685852 |
|
73,13 € |
22.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0127/2021 |
najom plyn.fliaš |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
MESSER Tatragas, s.r.o. |
685852 |
|
63,61 € |
22.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0128/2021 |
nájom ply.fliaš |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
MESSER Tatragas, s.r.o. |
685852 |
|
68,15 € |
22.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0129/2021 |
najom plyn.fliaš |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
MESSER Tatragas, s.r.o. |
685852 |
|
63,61 € |
22.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0130/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
N-Terr s.r.o. |
46808876 |
|
18,29 € |
26.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0131/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
MIRON-EX, Miroslav Maciboba |
34291890 |
|
37,43 € |
30.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0132/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Jurčaga Štefan |
33844747 |
|
74,32 € |
30.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0133/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Jarolínová Mariana - MEJK |
46477721 |
|
47,04 € |
30.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0134/2021 |
pranie |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Materská škola Budovateľská |
37873661 |
|
35,25 € |
28.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0135/2021 |
tonery |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
|
95,29 € |
28.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0136/2021 |
nakup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
JANÁK, s.r.o. |
36482501 |
|
14,27 € |
28.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0137/2021 |
nabytok |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Výroba a predaj nábytku Pavol Hrubovský |
34975870 |
|
122,00 € |
28.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0138/2021 |
Nájom za rohože |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
28,13 € |
30.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0139/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Gnipová Zuzana |
50364812 |
|
85,21 € |
30.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0140/2021 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
energie 2, a.s. |
46113177 |
|
904,16 € |
30.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |