0587/2021 |
služby BOZP a PO |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
DXa s.r.o. |
36455181 |
|
65,40 € |
17.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0585/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Jurčaga Štefan |
33844747 |
|
28,45 € |
17.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0584/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Jurčaga Štefan |
33844747 |
|
15,75 € |
17.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0583/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
MIRON-EX, Miroslav Maciboba |
34291890 |
|
340,42 € |
17.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0582/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
MIRON-EX, Miroslav Maciboba |
34291890 |
|
191,68 € |
17.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0589/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Moško Peter |
41284933 |
|
112,00 € |
17.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0588/2021 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
136,09 € |
17.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
OB/21/0111 |
Objednávame si u Vás v cene 112.- €
- čistiaca sada na PC 4 ks x 28.- € |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Moško Peter |
41284933 |
|
0,00 € |
16.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
21/2019, dodatok č.4 |
Dodatok č.4 k zmluve o posktnutí grantu v rámci programu Erasmus + |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Erasmus + |
30778867 |
Iné |
0,00 € |
16.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Zmluva |
OB/21/0107 |
Objednávame si u Vás testy na COVID
20 balení x 25.- € = 500.- € |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Jana Macanová - TOPZDRAV |
53622481 |
|
0,00 € |
15.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
OB/21/0108 |
Objednávame si u Vás
- antigén. testy 50 ks x 5,50 €
- respirátor 500 ks x 0,40 € |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Zdravotnícke potreby Harmaňošová |
40900126 |
|
0,00 € |
15.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
0575/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Jozef Muľ-NORMA POTREBY PRE DOMÁCNOSŤ |
31291296 |
|
179,98 € |
15.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0578/2021 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
245,34 € |
15.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0581/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
okay Slovakia, spol. s.r.o. |
35825979 |
|
92,01 € |
15.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0577/2021 |
nákup testy a respirátory |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Zdravotnícke potreby Harmaňošová |
40900126 |
|
475,00 € |
15.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0576/2021 |
testy- nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Jana Macanová - TOPZDRAV |
53622481 |
|
500,00 € |
15.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0580/2021 |
|
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ELEGAST s.r.o |
53249216 |
|
1 922,40 € |
15.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0579/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
alza.sk |
27082440 |
|
135,79 € |
15.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
OB/21/0101 |
Objednávame si u Vás opravu-čalúnenie posilňovacích lavičiek 26 ks v cene 860.- € |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Krivjančin Marek |
40121747 |
|
0,00 € |
14.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
OB/21/0106 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu v cene 179,98 € |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Jozef Muľ-NORMA POTREBY PRE DOMÁCNOSŤ |
31291296 |
|
0,00 € |
14.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |