0266/2021 |
Magma 2Q |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
30.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
11/2021 |
Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu v cestovnom informátore |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
JOMA Travel, s.r.o. |
46961747 |
Iné |
0,00 € |
30.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Ing. Dominika Ľoncová |
účtovníčka |
Zmluva |
0297/2021 |
oprava dataprojektora |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
asupport, s.r.o. |
36255467 |
|
104,40 € |
30.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0302/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Jarolínová Mariana - MEJK |
46477721 |
|
41,16 € |
30.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0296/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
225,77 € |
30.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0298/2021 |
reklama |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
JOMA Čurilla Jozef |
33572534 |
|
132,00 € |
30.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0303/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Pavlíková Marcela |
34290591 |
|
63,26 € |
30.07.2021 |
|
|
26.08.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0301/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Jurčaga Štefan |
33844747 |
|
356,81 € |
30.07.2021 |
|
|
26.08.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0300/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
MIRON-EX, Miroslav Maciboba |
34291890 |
|
304,39 € |
30.07.2021 |
|
|
26.08.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0299/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
MIRON-EX, Miroslav Maciboba |
34291890 |
|
7,06 € |
30.07.2021 |
|
|
26.08.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0292/2021 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
1 547,54 € |
27.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0295/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Zuščák Jozef |
37006631 |
|
54,89 € |
27.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0294/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Zuščák Jozef |
37006631 |
|
8,27 € |
27.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0291/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Marcinek -Univerzal s.r.o. |
36507377 |
|
12,45 € |
27.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0293/2021 |
nájom rohoží |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
13,44 € |
27.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
OB/21/0058 |
Objednávame si u Vás tovar v hodnote 49,26 € :
ASF prepínač striedavý - 8ks
ASF R4H - 1ks
ASF R2H - 3ks
ASF 7 prepínač krížový - 2ks
ASD70 krabica násuvná - 6ks
Krabica p.o. PK1 - 4ks
Batéria LR06 PRO - 8ks
Batéria LR03 PRO - 8ks
|
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
JANÁK, s.r.o. |
36482501 |
|
0,00 € |
23.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
|
|
Objednávka |
0285/2021 |
ISIC |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov |
31768164 |
|
10,00 € |
21.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0287/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Marcela Pavlíková |
34290591 |
|
50,00 € |
21.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0289/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Pavlíková Marcela |
34290591 |
|
4,75 € |
21.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
0288/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
PROVING |
10672028 |
|
107,62 € |
21.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |