Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
01523 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 650,57 € 17.01.2023 27.01.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
00123 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Slovak Telecom, a.s. 35763469 15,41 € 02.01.2023 27.01.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
00623 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 ASSECO SOLUTIONS, a.s. 00602311 32,27 € 03.01.2023 27.01.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
00323 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Slovak Telecom, a.s. 35763469 20,00 € 02.01.2023 31.01.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
00223 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 02.01.2023 31.01.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
01423 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 58,30 € 13.01.2023 31.01.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
01323 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 13.01.2023 31.01.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
01023 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 811 01 Bratislava 1 35971967 21,90 € 11.01.2023 31.01.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
01123 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 MVDr. Jozef Berec - IKS 34995706 98,00 € 12.01.2023 31.01.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
01223 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 ASSECO SOLUTIONS, a.s. 00602311 387,14 € 13.01.2023 31.01.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
00823 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Peter Gurský - ERPO 10665145 157,60 € 09.01.2023 31.01.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
00723 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 ASSECO SOLUTIONS, a.s. 00602311 964,51 € 09.01.2023 31.01.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
00523 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 PONET press Kantuľák 17277515 39,00 € 03.01.2023 31.01.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
01623 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Gigaprint.sk s.r.o. 50370294 140,00 € 18.01.2023 06.02.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
02523 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 619,97 € 10.02.2023 28.02.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
01823 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 KAP s.r.o. 48103845 3 556,27 € 26.01.2023 28.02.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
00923 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 MeRa service, s.r.o. 36490946 14 786,16 € 10.01.2023 28.02.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
01723 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Mesto Bardejov 00321842 238,68 € 24.01.2023 28.02.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
02023 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Asociácia kultúrno-osvet.inštitúcií-AKOI 45790892 70,00 € 28.01.2023 28.02.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
01923 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 NOC - Národné osvet.centrum 00164615 150,00 € 27.01.2023 01.03.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
00423 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Energie2, a.s. 46113177 2 256,94 € 02.01.2023 01.03.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
02223 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 01.02.2023 02.03.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
02123 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Slovak Telecom, a.s. 35763469 20,00 € 01.02.2023 02.03.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
02323 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Slovak Telecom, a.s. 35763469 14,58 € 01.02.2023 02.03.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
02623 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 CUKSTAV, s.r.o. 45344086 1 413,31 € 14.02.2023 02.03.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
04523 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 737,27 € 08.03.2023 29.03.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
05523 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Anna Cimbaľáková 6355206781 40,00 € 16.03.2023 05.04.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
04623 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Daniela Gerlašinská - DANger 48191167 124,80 € 09.03.2023 05.04.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
05223 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Mgr. Mária Jevčáková, DiS.art. 5862116029 15,00 € 15.03.2023 05.04.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
04223 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Peter Gurský - ERPO 10665145 205,20 € 07.03.2023 05.04.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »