31523 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Patrik Szekács |
0007091865 |
|
300,00 € |
15.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
31923 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Tobiaš Cingeľ |
0010268566 |
|
450,00 € |
15.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
01923 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
NOC - Národné osvet.centrum |
00164615 |
|
150,00 € |
27.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
39523 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
108,00 € |
21.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
32723 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
MESTO BARDEJOV |
00321842 |
|
450,00 € |
22.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
01723 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
238,68 € |
24.01.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
13523 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
661,45 € |
01.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
15023 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
MESTO BARDEJOV |
00321842 |
|
238,68 € |
19.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
17923 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
MESTO BARDEJOV |
00321842 |
|
661,45 € |
13.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
18523 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
MESTO BARDEJOV |
00321842 |
|
661,45 € |
22.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
31423 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Timea Michalčíková |
0053223753 |
|
300,00 € |
15.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
38923 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
74,05 € |
06.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
10723 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
93,32 € |
17.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
18423 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
62,89 € |
15.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
00623 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
03.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
01223 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
13.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
00723 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
09.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
10023 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
21423 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
11.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
34823 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
05.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
43923 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik |
00619621 |
|
63,36 € |
22.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
22723 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik |
00619621 |
|
39,26 € |
20.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
23323 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik |
00619621 |
|
40,32 € |
25.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
04323 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
207,79 € |
07.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
07223 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Róbert Harčar |
0107056378 |
|
200,00 € |
26.03.2023 |
|
|
10.04.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
26723 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Klaudia Kunáková /KlaudiSS/ |
0153266377 |
|
60,00 € |
18.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
21523 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Frame Films s.r.o |
01725963 |
|
302,50 € |
12.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
24823 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Róbert Slota |
0301106377 |
|
150,00 € |
10.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
36923 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Róbert Slota |
0301106377 |
|
150,00 € |
20.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
26223 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Jakub Cingeľ |
0305144279 |
|
250,00 € |
18.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |