Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
05924 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 ZUŠ Michala Vileca 17070571 150,00 € 15.03.2024 10.04.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
12924 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 ZGABUR Štefan 34820710 333,35 € 24.04.2024 16.05.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
01124 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 811 01 Bratislava 1 35971967 21,90 € 11.01.2024 09.02.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
02724 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 811 01 Bratislava 1 35971967 24,90 € 12.02.2024 14.03.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
05224 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 811 01 Bratislava 1 35971967 24,90 € 12.03.2024 11.04.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
11324 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 811 01 Bratislava 1 35971967 24,90 € 11.04.2024 15.05.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
00624 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 674,87 € 04.01.2024 09.02.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
01924 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 645,62 € 01.02.2024 13.03.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
04724 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 616,37 € 05.03.2024 10.04.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
10224 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 622,22 € 04.04.2024 14.05.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
01324 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 UNION Poisťovňa, a.s. 31322051 34,89 € 12.01.2024 09.02.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
00724 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 UNION Poisťovňa, a.s. 31322051 -22,29 € 04.01.2024 09.02.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
09024 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 UNION Poisťovňa, a.s. 31322051 142,09 € 27.03.2024 15.05.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
00324 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 T...Com, Slovak Telecom 35763469 20,00 € 02.01.2024 09.02.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
00224 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 T...Com, Slovak Telecom 35763469 58,80 € 02.01.2024 09.02.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
00124 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 T...Com, Slovak Telecom 35763469 21,82 € 02.01.2024 09.02.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
04424 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 T...Com, Slovak Telecom 35763469 28,19 € 01.03.2024 10.04.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
04224 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 T...Com, Slovak Telecom 35763469 58,80 € 01.03.2024 13.04.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
04324 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 T...Com, Slovak Telecom 35763469 20,00 € 01.03.2024 13.04.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
09224 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 T...Com, Slovak Telecom 35763469 20,00 € 01.04.2024 15.05.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
09324 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 T...Com, Slovak Telecom 35763469 58,80 € 29.04.2024 15.05.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
09424 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 T...Com, Slovak Telecom 35763469 19,62 € 01.04.2024 15.05.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
04624 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 SYT-KER s.r.o. 43908420 210,00 € 01.03.2024 10.04.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
06424 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Studiofolk s. r. o. 51459884 1 300,00 € 17.03.2024 10.04.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
02624 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 SOBWATER, s.r.o. 36457167 231,60 € 07.02.2024 14.03.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
01624 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 980,00 € 22.01.2024 09.02.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
01524 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5 955,32 € 15.01.2024 09.02.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
01224 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 601,92 € 12.01.2024 09.02.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
02324 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 980,00 € 01.02.2024 13.03.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
03024 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 810,23 € 14.02.2024 14.03.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
1 2 3 4 5 »