Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
05424 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 3G, s.r.o. 46936238 44,90 € 12.03.2024 10.04.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
03224 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Adam Novák - ADAM 17145813 80,00 € 19.02.2024 14.03.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
12024 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Alexandra Bachledová 9751098445 200,00 € 14.04.2024 15.05.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
13024 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Alexandra Bachledová 9751098445 200,00 € 28.04.2024 31.05.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
29024 Lektorovanie vzdelávacieho seminára v rámci cyklu "Zrkadlo rusínskej duše" - projekt KULTMINOR. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Alfred Lincke 9106177663 300,00 € 09.12.2024 17.12.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
06524 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Andrea Ribovičová 7462128674 100,00 € 17.03.2024 10.04.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
19524 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Andrea Ribovičová 7462128674 250,00 € 25.06.2024 07.08.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
08424 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Anna Cimbaľáková 6355206781 40,00 € 20.03.2024 11.04.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
21624 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 APIPRODUKT s.r.o. 44496273 28,25 € 09.07.2024 24.07.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
21724 Systémová podpora IS MAGMA za obdobie od 1.4.2024 do 30.6.2024 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 10.07.2024 07.08.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
22124 Nové verzie Magma za obdobie od 1.7.2024 do 30.9.2024. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 15.07.2024 08.08.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
26124 Systémová podpora IS MAGMA za obdobie od 1.7.2024 do 30.9.2024. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 03.10.2024 12.10.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
26624 Nové verzie Magma za obdobie od 1.10.2024 do 31.12.2024. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 14.10.2024 30.10.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
29824 Systémová podpora IS MAGMA za obdobie od 1.10.2024 do 31.12.2024. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 12.12.2024 21.12.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
01724 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Asociácia kultúrno-osvet.inštitúcií-AKOI 45790892 70,00 € 23.01.2024 09.02.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
00924 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 ASSECO SOLUTIONS, a.s. 00602311 387,14 € 12.01.2024 09.02.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
00824 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 ASSECO SOLUTIONS, a.s. 00602311 964,51 € 08.01.2024 09.02.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
00424 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 ASSECO SOLUTIONS, a.s. 00602311 32,27 € 03.01.2024 09.02.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
09624 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 ASSECO SOLUTIONS, a.s. 00602311 387,14 € 02.04.2024 15.05.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
21524 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 ASSECO SOLUTIONS, a.s. 00602311 387,14 € 08.07.2024 06.08.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
26024 Servisné práce iSpin za obdobie 10-12/2024. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 ASSECO SOLUTIONS, a.s. 00602311 387,14 € 03.10.2024 12.10.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
26224 Automatizované spracovanie výkazu FIN 5-04. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 ASSECO SOLUTIONS, a.s. 00602311 71,70 € 04.10.2024 12.10.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
01024 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 10.01.2024 09.02.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
11124 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 11.04.2024 15.05.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
09724 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 02.04.2024 15.05.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
22624 Oprava služobného motorového vozidla Dacia logan BJ 941 BP. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 AUTOGARÁŽ s. r. o. 44557574 270,00 € 29.07.2024 08.08.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
25324 Oprava SMV Dacia logan BJ 941 BP. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 AUTOGARÁŽ s. r. o. 44557574 133,80 € 17.09.2024 04.10.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
26324 Výmena pneumatík - SMV Dacia logan. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 AUTOGARÁŽ s. r. o. 44557574 36,00 € 07.10.2024 12.10.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
17624 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Barbora Mitzová 9954185945 40,00 € 31.05.2024 06.06.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
20924 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 00619621 53,38 € 01.07.2024 06.08.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »