Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
03026 Oprava poškodeného zámku na vstupných dverách do kancelárie č. 43. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 ATYP stolárstvo s. r. o. 56034385 73,80 € 12.03.2026 27.03.2026 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
02926 Tlačený koláč mix 110 g - 10 ks - podujatie "Hviezdoslavov Kubín 2026" - projekt NOC Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Bardejovská pekáreň s.r.o. 43910351 85,24 € 11.03.2026 27.03.2026 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
02826 Tlačený koláč mix 110 g - 10 ks, Rožok plnený šunka 70 g - 80 ks - podujatie "Mládež spieva 2026" - projekt NOC Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Bardejovská pekáreň s.r.o. 43910351 125,61 € 10.03.2026 27.03.2026 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
02626 4 x Darčeková poukážka v hodote 50 € na nákup hudobnín ako ceny do súťaže "Mládež spieva 2026" - projekt NOC. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Ivan Reviľak - EXMUSIC 33967008 200,00 € 10.03.2026 27.03.2026 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
02726 Prenájom koncertnej sály dňa 10.3.2026 - Reg. kol celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky "Mládež spieva 2026" - projekt NOC Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 ZUŠ Michala Vileca 17070571 150,00 € 10.03.2026 27.03.2026 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
02226 V zmysle Dodatku č. 1 zo dňa 04.02.2026 k Zmluve o poskytovaní služieb spojených s výkonom ekonomických činností č. 4/2024/CP zo dňa 10.07.2024 Vám fakturujeme za služby za mesiac 03/2026. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Centrum podpory PSK 55966691 470,00 € 09.03.2026 15.03.2026 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
02526 Poplatok za služby mobilnej siete + internet za obdobie 02/2026. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 T...Com, Slovak Telecom 35763469 17,84 € 09.03.2026 15.03.2026 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
02426 Služby VBA prístup za 03/2026. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 T...Com, Slovak Telecom 35763469 60,27 € 09.03.2026 15.03.2026 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
02326 Telekomunikačné služby pevnej siete - 02/2026. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 T...Com, Slovak Telecom 35763469 13,01 € 09.03.2026 15.03.2026 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
02126 Servis tlačiarne Sharp B-50C26. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Patrik Cubjak - TAI 40297128 51,00 € 04.03.2026 11.03.2026 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
02026 Zabezpečenie lektorskej činnosti v rámci podujatia Škola remesiel - kurz Hrnčiarstvo v termíne od 19.2. do 12.3.2026 (4 lekcie/spolu 12 hodín) Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Marek Kovaľ 28071969 360,00 € 27.02.2026 05.03.2026 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
01926 Kontrola komína k plynovým spotrebičom. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Ján Molnár - KOMINÁRSTVO 34508503 86,10 € 26.02.2026 03.03.2026 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
01826 Ročná servisná prehliadka Vitodens nad 35+kW, ročná servisná prehliadka kotolne, RSP nastavenie Vitotronic 300. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 INŠTALATHERM s.r.o. 45707421 274,29 € 24.02.2026 03.03.2026 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
01726 Knihy - ceny do súťaže "Hviezdoslavov Kubín" - projekt NOC. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 IKAR, a.s. 00678856 100,52 € 20.02.2026 03.03.2026 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
01626 Inzercia v denníku Korzár SME dňa 16.2.2026 - zverejnenie O.V.S. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Petit Press, a.s. 35790253 123,00 € 17.02.2026 24.02.2026 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
01526 Poplatok za dodávku elektrickej energie za 01/2026. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 507,36 € 16.02.2026 24.02.2026 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
01426 Internet od 11.02.2026 do 10.03.2026. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 811 01 Bratislava 1 35971967 25,52 € 16.02.2026 24.02.2026 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
01326 Mesačná odmena za 02/2026 + poplatok za elektronický výkon FK za 02/2026 zmysle Dodatku č. 1 zo dňa 04.02.2026 k Zmluve o poskytovaní služieb spojených s výkonom ekonomických činností č. 4/2024/CP zo dňa 10.07.2024. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Centrum podpory PSK 55966691 470,00 € 10.02.2026 24.02.2026 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
01226 Marketingové služby - propagácia podujatia ŠKOLA REMESIEL - HRNČIARSTVO na sociálnych sieťach. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 ALWI s.r.o. 36815837 39,00 € 09.02.2026 12.02.2026 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
01126 Služby VBA prístup za 01/2026. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 T...Com, Slovak Telecom 35763469 60,27 € 05.02.2026 12.02.2026 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
01026 Telekomunikačné služby pevnej siete - 01/2026. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 T...Com, Slovak Telecom 35763469 12,98 € 05.02.2026 12.02.2026 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
00926 Poplatok za služby mobilnej siete + internet za obdobie 01/2026. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 T...Com, Slovak Telecom 35763469 17,84 € 05.02.2026 12.02.2026 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
00826 Vykonanie revízií plynových a tlakových zariadení Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK 51295130 580,45 € 28.01.2026 02.02.2026 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
00726 Internet od 11.01.2026 do 10.02.2026. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 811 01 Bratislava 1 35971967 25,52 € 15.01.2026 23.01.2026 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
26925 Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie od 1.1.2025 do 31.12.2025. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 508,18 € 15.01.2026 21.01.2026 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
00626 Kvalifikovaná elektronická pečať 1 ks, čipová karta Gemalto ID Prime MD 940 1 ks. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 brainit.sk, s. r. o. 52577465 66,42 € 14.01.2026 23.01.2026 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
00526 Servisné práce iSpin za obdobie 01-03/2026. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 ASSECO SOLUTIONS, a.s. 00602311 396,82 € 09.01.2026 21.01.2026 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
26825 Služby VBA prístup za 12/2025. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 T...Com, Slovak Telecom 35763469 60,27 € 09.01.2026 21.01.2026 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
26725 Telekomunikačné služby pevnej siete - 12/2025. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 T...Com, Slovak Telecom 35763469 13,24 € 09.01.2026 20.01.2026 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
26625 Poplatok za služby mobilnej siete + internet za obdobie 12/2025. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 T...Com, Slovak Telecom 35763469 17,84 € 09.01.2026 20.01.2026 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
« 1 2 3 4 »