Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
30724 Serisné práce. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 INŠTALATHERM s.r.o. 45707421 28,68 € 27.12.2024 03.01.2025 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
30624 Tonery do tlačiarne Sharp BP-50C26 a do plotera Canon iPF850. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Daniela Gerlašinská - DANger 48191167 946,20 € 17.12.2024 21.12.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
30324 Kancelársky a spotrebný materiál. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 MVDr. Jozef Berec - IKS 34995706 152,40 € 16.12.2024 21.12.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
30424 Lektorovanie vzdelávacieho seminára v rámci projektu KULTMINOR "Zrkadlo rusínskej duše". Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Mgr. Katarína Babčáková, PhD. 7761306322 300,00 € 16.12.2024 21.12.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
30524 Poistenie majetku za obdobie od 01.01.2025 do 31.03.2025. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 UNION Poisťovňa, a.s. 31322051 142,09 € 16.12.2024 21.12.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
30224 Internet od 11.12.2024 do 10.01.2025. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 811 01 Bratislava 1 35971967 24,90 € 13.12.2024 21.12.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
30124 Telekomunikačné služby O2 od 8.11.2024 do 7.12.2024. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 53,00 € 13.12.2024 21.12.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
30024 Spotrebný materiál na realizáciu projektu KULTMINOR "Tvorivý workshop očami rómskych detí" - spolufinancovanie. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 MVDr. Jozef Berec - IKS 34995706 100,00 € 12.12.2024 21.12.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
29724 Spotrebný materiál pre deti na tvorivé diene. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 FEBA PROJEKT s. r. o. 44655975 65,75 € 12.12.2024 21.12.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
29824 Systémová podpora IS MAGMA za obdobie od 1.10.2024 do 31.12.2024. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 12.12.2024 21.12.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
29924 Poplatok za dodávku elektrickej energie za 11/2024. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 592,01 € 12.12.2024 21.12.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
29324 Kancelársky materiál, čistiace prostriedky a iný spotrebný materiál. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Peter Gurský - ERPO 10665145 206,50 € 10.12.2024 17.12.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
29524 Spotrebný materiál. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 FEBA PROJEKT s. r. o. 44655975 180,50 € 10.12.2024 17.12.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
29624 Klávesnica a počítačová myš. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 NAY a.s. 35739487 64,00 € 10.12.2024 17.12.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
29424 Lektorovanie štvrtého vzdelávacieho workshopu "Tvorivý workshop očami rómskych detí" - z rozpočtu KULTMINOR. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Lenka Šturmankinová 8854138986 250,00 € 10.12.2024 17.12.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
29224 Čistiace prostriedky. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 HygArt, s.r.o. Bardejov 51447878 121,21 € 09.12.2024 17.12.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
29024 Lektorovanie vzdelávacieho seminára v rámci cyklu "Zrkadlo rusínskej duše" - projekt KULTMINOR. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Alfred Lincke 9106177663 300,00 € 09.12.2024 17.12.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
29124 Revízia hasiacich prístrojov a vodných hydrantov v objekte budov HOS v Bardejove. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 BOZPO-BJ, s.r.o. 46617345 166,00 € 09.12.2024 17.12.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
28824 Telekomunikačné služby VBA prístup za 12/2024. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 T...Com, Slovak Telecom 35763469 58,80 € 06.12.2024 17.12.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
28924 Telekomunikačné služby pevnej siete. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 T...Com, Slovak Telecom 35763469 14,17 € 06.12.2024 17.12.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
28624 Povinné zmluvné poistenie SMV. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 UNION Poisťovňa, a.s. 31322051 95,00 € 02.12.2024 10.12.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
28724 Poplatok za odber zemného plynu za 12/2024. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 980,00 € 02.12.2024 10.12.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
28524 Lektorovanie vzdelávacieho seminára "Zrkadlo rusínskej duše" - projekt Kultminor. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Katarína Kišidayová 8359118790 300,00 € 29.11.2024 10.12.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
28424 Objednávame si u Vás rollup v rámci projektu "Zrkadlo rusínskej duše" - projekt KULTMINOR. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Dajsprint s. r. o. 54355168 70,00 € 28.11.2024 10.12.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
28224 Divadelné predstavenie "Doloreskere Čhave" v rámci projektu KULTMINOR- "Tvorivé dobrodružstvo : deň plný tvorivosti". Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 SpozaVoza 42404088 850,00 € 26.11.2024 10.12.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
28124 Vodné a stočné za obdobie od 22.5.2024 do 18.11.2024. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 VS vodárenská spoloč. Košice 36570460 886,18 € 26.11.2024 10.12.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
28324 "Tvorivý workshop očami rómskych detí" - projekt KULTMINOR. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Mgr.art. Mária Staviarska 47318741 250,00 € 26.11.2024 10.12.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
28024 Internet od 11.11.2024 do 10.12.2024. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 811 01 Bratislava 1 35971967 24,90 € 15.11.2024 26.11.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
27924 Telekomunikačné služby O2 od 8.10.2024 do 7.11.2024 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 53,00 € 15.11.2024 26.11.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
27824 Poplatok za dodávku elektrickej energie za 10/2024 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 596,82 € 14.11.2024 26.11.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »