32122 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
57,46 € |
24.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
30222 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
20,00 € |
01.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
30822 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
07.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
30722 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
05.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
30322 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
16,32 € |
01.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
30122 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
30.09.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
30022 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s. |
00602311 |
|
14,59 € |
30.09.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
32222 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
SLIVTOUR |
35374527 |
|
100,00 € |
24.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
31622 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Štefan Štec |
8707169031 |
|
200,00 € |
20.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
31922 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Stanislav Chomjak - DELTA TOUR |
35375728 |
|
90,00 € |
27.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
31822 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Emília Moravcová |
56541167 |
|
50,00 € |
21.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
31322 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Antónia Hanuščáková |
53550210 |
|
50,00 € |
19.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
30922 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Jakub Brehuv |
53883594 |
|
250,00 € |
10.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
27422 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Účastníci - PHM, CP - projektový účet NC |
123456789 |
|
283,71 € |
16.09.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
29422 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
BARDEJOVSKÉ KÚPELE, a.s. |
36168301 |
|
3 838,00 € |
29.09.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
28722 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
SLIVTOUR |
35374527 |
|
180,00 € |
22.09.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
29522 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
ANČA |
42128323 |
|
20,00 € |
29.09.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
29922 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Róbert Slota |
0301106377 |
|
80,00 € |
29.09.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
29822 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Katarína Topoľovská |
8656018998 |
|
200,00 € |
29.09.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
29722 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Martin Topoľovský |
8609079853 |
|
300,00 € |
29.09.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
30522 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 166,09 € |
04.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
30422 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
01.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
32322 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
20,04 € |
25.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
30622 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
975,11 € |
04.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
34122 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Peter Gurský - ERPO |
10665145 |
|
244,50 € |
03.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
33222 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
FOMA BOHEMIA spol. s.r.o. |
62024078 |
|
69,81 € |
31.10.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
33822 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Mgr. Mária Jevčáková, DiS.art. |
5862116029 |
|
15,00 € |
03.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
34722 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
38,40 € |
11.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
33122 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Občianske združenie BORIEVKA |
42108632 |
|
450,00 € |
31.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
33022 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Občianske združenie BORIEVKA |
42108632 |
|
300,00 € |
31.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |