00524 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Marek Kantuľak - MARKO MAN |
41227697 |
|
39,00 € |
04.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
05524 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Ľubov Balaščáková |
5761072207 |
|
40,00 € |
12.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
08424 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Anna Cimbaľáková |
6355206781 |
|
40,00 € |
20.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
05124 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Občianske združenie ZBORY |
42367212 |
|
44,70 € |
11.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
05424 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
3G, s.r.o. |
46936238 |
|
44,90 € |
12.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
11024 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Mgr. Mário Medzihradský - Media Online |
55227511 |
|
50,00 € |
11.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
01424 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
53,00 € |
15.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
02924 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
53,00 € |
14.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
11524 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
53,00 € |
12.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
05824 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
55,90 € |
14.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
00224 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
T...Com, Slovak Telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
02.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
02024 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
01.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
04224 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
T...Com, Slovak Telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
01.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
09324 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
T...Com, Slovak Telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
29.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
03924 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Jozef Boža |
6305207030 |
|
60,00 € |
28.02.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
04024 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Ján Šoltés |
6211276852 |
|
60,00 € |
28.02.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
04124 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Martin Jesenský |
7103258591 |
|
60,00 € |
28.02.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
01724 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Asociácia kultúrno-osvet.inštitúcií-AKOI |
45790892 |
|
70,00 € |
23.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
07024 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
EUROAWK, spol s r.o. |
35808683 |
|
72,00 € |
19.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
10924 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Daniela Gerlašinská - DANger |
48191167 |
|
78,60 € |
09.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
03224 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Adam Novák - ADAM |
17145813 |
|
80,00 € |
19.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
06524 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Andrea Ribovičová |
7462128674 |
|
100,00 € |
17.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
06024 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Mgr. Lucia Gurská |
9456158822 |
|
100,00 € |
15.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
08624 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Ján Helmanovský |
9809206374 |
|
100,00 € |
21.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
12424 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Miroslav Pelák |
9204178830 |
|
100,00 € |
17.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
11424 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
44655975 |
|
101,83 € |
12.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
05624 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
EUROAWK, spol s r.o. |
35808683 |
|
108,00 € |
12.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
04924 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
MUZIKER, a.s. |
35840773 |
|
117,40 € |
11.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
08324 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Mgr. Ján Račko |
7709268677 |
|
118,00 € |
20.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
08724 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Mgr. Alžbeta Verešpejová |
5461171738 |
|
120,00 € |
25.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |