18323 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Lýdia Komorová UMELECKÉ POTREBY |
41243277 |
|
74,90 € |
15.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
27123 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Jozef Stracenský - DAJS |
44131429 |
|
78,00 € |
25.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
21123 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
IMI TRADE s.r.o. |
31565531 |
|
78,53 € |
07.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
03723 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Ján Šoltés |
62112768 |
|
80,00 € |
03.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
03623 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Matej Bělůnek |
9205048820 |
|
80,00 € |
03.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
03823 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Martin Jesenský |
7103258591 |
|
80,00 € |
03.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
05123 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Václav Hudák - ORPLYN |
33690120 |
|
80,00 € |
14.03.2023 |
|
|
10.04.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
11623 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
LK PARK, s.r.o. |
46914196 |
|
80,00 € |
23.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
14923 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
80,00 € |
08.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
16823 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
KLIPRAM, s.r.o. |
52941523 |
|
86,04 € |
02.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
29923 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
44655975 |
|
88,13 € |
12.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
26923 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
DAJSPRINT, Jozef Stracenský |
44131429 |
|
89,62 € |
22.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
11423 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
ROOFTOP, s. r. o. |
44182236 |
|
90,50 € |
22.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
10723 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
93,32 € |
17.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
43523 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
UNION Poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
95,00 € |
21.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
41423 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Magic Box Slovakia, s.r.o. |
35832550 |
|
96,00 € |
13.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
17623 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
VYVY s. r. o. |
52733700 |
|
96,44 € |
12.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
42823 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
96,70 € |
18.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
05623 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Dominik Dereník - BUBBLE |
54304652 |
|
97,50 € |
17.03.2023 |
|
|
10.04.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
01123 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
98,00 € |
12.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
07623 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Viliam Ondo |
53166370 |
|
100,00 € |
28.03.2023 |
|
|
10.04.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
07823 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Ing. MgA. Anton Baša |
8101018904 |
|
100,00 € |
28.03.2023 |
|
|
10.04.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
07723 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
MgA. Diana Kakara Dobrescu |
9453158990 |
|
100,00 € |
28.03.2023 |
|
|
10.04.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
06623 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Mgr. Ján Račko |
7709268677 |
|
100,00 € |
23.03.2023 |
|
|
10.04.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
08023 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Marek Reznický |
8901269388 |
|
100,00 € |
28.03.2023 |
|
|
05.05.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
08223 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Róbert Sabol |
9712216360 |
|
100,00 € |
28.03.2023 |
|
|
05.05.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
08123 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Mgr. Marianna Svoreňová |
7062028776 |
|
100,00 € |
28.03.2023 |
|
|
05.05.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
10923 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Edita Vološčuková, PhD. |
515527307 |
|
100,00 € |
19.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
20923 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Ivana Brillová |
9461209736 |
|
100,00 € |
06.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
25023 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
PaedDr. Michal Smetanka |
37478885 |
|
100,00 € |
14.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |