29723 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
EUROAWK, spol s r.o. |
35808683 |
|
48,00 € |
12.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
17323 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
48,77 € |
10.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
07323 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Viera Marková |
7253308590 |
|
50,00 € |
26.03.2023 |
|
|
10.04.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
08323 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Mgr. Alžbeta Verešpejová, PhD. |
54611717 |
|
50,00 € |
28.03.2023 |
|
|
09.05.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
10823 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Mgr. Ján Račko |
7709268677 |
|
50,00 € |
19.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
14823 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
50,00 € |
08.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
13823 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Jozef Chovanec |
90120494 |
|
50,00 € |
07.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
19323 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Mgr. Ján Račko |
7709268677 |
|
50,00 € |
28.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
35023 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
50,00 € |
01.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
37823 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Pavol Zajac |
481017172 |
|
50,00 € |
27.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
42523 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
INŠTALATHERM s.r.o. |
45707421 |
|
50,28 € |
15.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
17523 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
53,00 € |
12.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
21823 |
telefónne poplatky O2 |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
53,00 € |
13.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
25223 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
53,00 € |
14.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
30323 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
53,00 € |
14.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
36323 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
53,00 € |
13.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
39023 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
53,00 € |
13.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
42323 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
53,00 € |
14.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
21323 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
ARTMIE, spol. s.r.o. |
36731684 |
|
53,80 € |
10.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
09023 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Viliam Ondo |
53166370 |
|
54,40 € |
31.03.2023 |
|
|
05.05.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
14423 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
57,00 € |
15.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
36223 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
57,46 € |
13.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
03023 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
58,00 € |
17.02.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
04923 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
58,00 € |
13.03.2023 |
|
|
10.04.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
01423 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
58,30 € |
13.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
00223 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
02.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
02223 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
01.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
03323 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
01.03.2023 |
|
|
10.04.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
09623 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
01.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
13123 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
T...Com, Slovak Telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
01.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |