07522 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Róbert Harčar |
0107056378 |
|
250,00 € |
05.04.2022 |
|
|
07.05.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
07422 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
MOMS Abrahamovce |
00179027530 |
|
150,00 € |
05.04.2022 |
|
|
07.05.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
08022 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Ružena Baňásová |
486021127 |
|
40,00 € |
07.04.2022 |
|
|
13.05.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
06422 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
MgA. Diana Kakara Dobrescu |
9453158990 |
|
100,00 € |
29.03.2022 |
|
|
13.05.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
06222 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Zuzana Jakabová |
9461129854 |
|
100,00 € |
29.03.2022 |
|
|
13.05.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
06322 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Mgr. Jaroslav Ondo, PhD. |
6411186177 |
|
100,00 € |
29.03.2022 |
|
|
13.05.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
09622 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
ARTMIE, spol. s.r.o. |
36731684 |
|
63,48 € |
29.04.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
09522 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
ZGABUR Štefan |
34820710 |
|
70,28 € |
28.04.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
13822 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
SIMPO Doprava, s.r.o. |
50447980 |
|
205,00 € |
30.05.2022 |
|
|
18.06.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
10522 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Krausová Agáta |
64612865 |
|
80,45 € |
01.05.2022 |
|
|
18.06.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
12322 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Mgr. Jana Budaiová |
7556239636 |
|
11,20 € |
15.05.2022 |
|
|
18.06.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
10722 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 934,40 € |
04.05.2022 |
|
|
18.06.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
13522 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Štefan Pillár |
54570107 |
|
45,00 € |
25.05.2022 |
|
|
18.06.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
11922 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
56,00 € |
14.05.2022 |
|
|
18.06.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
09722 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
20,00 € |
02.05.2022 |
|
|
18.06.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
11622 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 811 01 Bratislava 1 |
35971967 |
|
20,00 € |
12.05.2022 |
|
|
18.06.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
12722 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Obecné služby Raslavice, s.r.o. |
48167240 |
|
849,92 € |
17.05.2022 |
|
|
18.06.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
12622 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Obec RASLAVICE |
00322521 |
|
100,00 € |
16.05.2022 |
|
|
18.06.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
12822 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
SAD Humenné, a.s. |
36477508 |
|
207,20 € |
17.05.2022 |
|
|
18.06.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
13122 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
ILUZIA, s.r.o. |
504552222 |
|
450,00 € |
21.05.2022 |
|
|
18.06.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
10922 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Edita Vološčuková, PhD. |
515527307 |
|
50,00 € |
04.05.2022 |
|
|
18.06.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
11022 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Jaroslav DROTÁR |
65032764 |
|
50,00 € |
04.05.2022 |
|
|
18.06.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
11222 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Obecné služby Raslavice, s.r.o. |
48167240 |
|
600,05 € |
05.05.2022 |
|
|
18.06.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
11722 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
KERAMOS - Kovaľ Marek |
30281521 |
|
160,00 € |
12.05.2022 |
|
|
18.06.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
11822 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
KERAMOS - Kovaľ Marek |
30281521 |
|
200,00 € |
12.05.2022 |
|
|
18.06.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
11522 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
TRANSPATRICK, s.r.o. |
52561798 |
|
480,00 € |
05.05.2022 |
|
|
18.06.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
12922 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Asociácia slovenských filmových klubov |
30812976 |
|
60,00 € |
17.05.2022 |
|
|
18.06.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
10022 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Krausová Agáta |
64612865 |
|
150,00 € |
01.05.2022 |
|
|
18.06.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
09922 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
19,72 € |
02.05.2022 |
|
|
18.06.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
10622 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
JOMI-Jozef Šak |
51099551 |
|
340,00 € |
02.05.2022 |
|
|
18.06.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |