24121 |
výdavky dotácie |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
502,00 € |
24.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
29121 |
poplatok-žiadosť na projekty |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
80,00 € |
09.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
30421 |
žiadosti na projekty FPU |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
100,00 € |
22.11.2021 |
|
|
11.12.2021 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
31921 |
vykonanie VO |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Mgr. František Horváth - HORVATH advisory |
42111579 |
|
570,00 € |
09.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
14221 |
lektorovanie - základy háčkovania v rámci projektu FPU Kultúra v HOS-ke |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Mária Dzurušová |
41580111 |
|
40,00 € |
21.07.2021 |
|
|
23.08.2021 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
30921 |
spracovanie žiadosti pre projekt, VO-zákazka s nízkou hodnotou |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Peter Paľa - PROJEKT |
41227123 |
|
1 200,00 € |
29.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
10621 |
odb. prehliadka a odb. skúška elektroinš. a bleskozvodu |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
550,00 € |
18.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
17521 |
oprava bleskozvodu |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
3 863,70 € |
06.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
28021 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
1 646,00 € |
26.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
13121 |
Diskusia o žurnalistike - projekt FPU BársČoFest |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Zuzana Šinaľová |
37781588 |
|
50,00 € |
10.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
17721 |
členský poplatok za rok 2021 |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Asociácia kultúrno-osvet.inštitúcií |
37781588 |
|
70,00 € |
11.08.2021 |
|
|
25.09.2021 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
33721 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Michal Noga |
37781588 |
|
180,00 € |
23.12.2021 |
|
|
11.01.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
16821 |
stravovanie-Detský umel. tábor Tvorčekovo"- "Kultúra v HOS-ke" (FPU) |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Andrej Guttek - CULLINAR CAFFE plus |
37582682 |
|
234,00 € |
30.07.2021 |
|
|
24.08.2021 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
16421 |
stravovanie-maliarsky plenér "Maľovaný Bardejov"- "Kultúra v HOS-ke" (FPU) |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Andrej Guttek - CULLINAR CAFFE plus |
37582682 |
|
298,50 € |
30.07.2021 |
|
|
24.08.2021 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
13421 |
koncert na podujatí BársČoFest 10.07.2021 |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
PaedDr. Michal Smetanka |
37478885 |
|
350,00 € |
11.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
25821 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Ing.Martina Švehlová Juríková-EXTRAS |
37023683 |
|
187,29 € |
05.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
23221 |
toner |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Ján Bureš - FULL SERVIS |
36910813 |
|
101,46 € |
17.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
09821 |
vyžínač motorový, spotrebný materiál |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
HUMEX Slovakia s.r.o. |
36740209 |
|
145,93 € |
09.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
08321 |
zásuvné menovky |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
STABO BARDEJOV, s.r.o. |
36723321 |
|
151,92 € |
22.05.2021 |
|
|
21.07.2021 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
07521 |
projektor |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
JaM-Group, s.r.o. |
36598364 |
|
420,99 € |
13.05.2021 |
|
|
21.07.2021 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
26621 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Cb elektro.s.r.o. |
36584622 |
|
507,14 € |
12.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
08721 |
vodné a stočné |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
VS vodárenská spoloč. Košice |
36570460 |
|
510,30 € |
27.05.2021 |
|
|
21.07.2021 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
30721 |
vodné, stočné za obdobie 19.5.221-16.11.2021 |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
VS vodárenská spoloč. Košice |
36570460 |
|
670,46 € |
29.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
31021 |
PVC okná, súvisiace práce |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
F&F SIMCO, s.r.o. |
36515345 |
|
3 135,88 € |
30.11.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
32921 |
natáčanie a spracovanie videozáznamu vianočného koncertu |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o., Rhodyho 6, 085 01 Bardejov |
36474592 |
|
700,00 € |
20.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
29621 |
transfer sk doména |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
15,00 € |
11.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
29721 |
nábytok |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
625,20 € |
12.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
12421 |
Systémová podpora MAGMA od 01.04.2021 do 30.06.2021 |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
07.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
12321 |
Nové verzie MAGMA HCM za obdobie od 01.07.2021 do 30.09.2021 |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
27621 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
15.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |