Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
29224 Čistiace prostriedky. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 HygArt, s.r.o. Bardejov 51447878 121,21 € 09.12.2024 17.12.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
06424 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Studiofolk s. r. o. 51459884 1 300,00 € 17.03.2024 10.04.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
15424 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 LHOH 51800527 200,00 € 02.05.2024 31.05.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
18624 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Bc. Dušan Kraus 51999307 200,00 € 11.06.2024 13.07.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
17524 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Bc. Dušan Kraus 51999307 130,00 € 30.05.2024 13.07.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
14824 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 ZOA, s.r.o. 52300421 1 300,00 € 29.04.2024 07.06.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
07724 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Mgr. Ľubica Bekéniová /Orgonášová/ 525625217 150,00 € 20.03.2024 13.04.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
16224 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Mgr. Tomáš Matúšek, advokát 53066898 143,79 € 10.05.2024 12.06.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
00624 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 674,87 € 04.01.2024 09.02.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
01924 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 645,62 € 01.02.2024 13.03.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
04724 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 616,37 € 05.03.2024 10.04.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
10224 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 622,22 € 04.04.2024 14.05.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
15324 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 774,32 € 01.05.2024 30.05.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
19724 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 844,52 € 27.06.2024 13.07.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
17724 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 768,47 € 31.05.2024 13.07.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
28424 Objednávame si u Vás rollup v rámci projektu "Zrkadlo rusínskej duše" - projekt KULTMINOR. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Dajsprint s. r. o. 54355168 70,00 € 28.11.2024 10.12.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
07924 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Mgr. Marta Vilhanová 5453020859 150,00 € 20.03.2024 13.04.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
08724 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Mgr. Alžbeta Verešpejová 5461171738 120,00 € 25.03.2024 13.04.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
10624 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Lucia Mišeková 54908442 515,00 € 08.04.2024 15.05.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
20324 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Koncert s. r. o. 55181422 1 200,00 € 30.06.2024 06.08.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
11024 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Mgr. Mário Medzihradský - Media Online 55227511 50,00 € 11.04.2024 15.05.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
21124 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Mgr. Mário Medzihradský - Media Online 55227511 50,00 € 02.07.2024 06.08.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
13924 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Ján Vancák - MEDZINÁRODNÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA, s. r. o. 55669077 285,00 € 29.04.2024 31.05.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
06924 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Ingrid Brehuvová 55940277 650,00 € 20.03.2024 11.04.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
12324 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Ingrid Brehuvová 55940277 500,00 € 17.04.2024 15.05.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
21024 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Ingrid Brehuvová 55940277 1 300,00 € 02.07.2024 06.08.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
27124 Lektorské práce kurzu keramiky v DĽR HOS v mesiaci september a október 2024. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Mgr. Andrea Ribovičová 56411804 250,00 € 21.10.2024 31.10.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
08124 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 PhDr. Mária Bušíková, PhD. 5653247083 25,00 € 21.03.2024 13.04.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
17124 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Emília Moravcová 5654116765 40,00 € 23.05.2024 12.06.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
06624 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 MgA. Pavel Smejkal 5711201177 150,00 € 18.03.2024 10.04.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »