23021 |
vystúpenie hud. skupiny Slnovrat - Chrámový koncert |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Samuel Tkáč |
0003117697 |
|
300,00 € |
15.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
32421 |
koncert hud. skupiny Slnovrat |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Samuel Tkáč |
0003117697 |
|
400,00 € |
14.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
15421 |
lektorovanie divadelného workshopu na Detskom dennom umel. tábore-Kultúra v HOS-ke |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Martin Bašista |
0008206363 |
|
100,00 € |
26.07.2021 |
|
|
24.08.2021 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
09621 |
Daň z nehnuteľností |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
1 843,14 € |
07.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
16221 |
daň za užívanie verejného priestranstva |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
43,68 € |
30.07.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
26421 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
434,89 € |
09.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
30821 |
poskytnuté nebytové priestory v kine Žriedlo |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
200,00 € |
26.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
11121 |
školenie ISPIN: Modul Účtovníctvo, Logistika, Banka, Pokladňa |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s. |
00602311 |
|
430,20 € |
28.06.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
11921 |
servisné práce za obdobie od 01.07.2021 do 30.09.2021 |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
02.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
14121 |
dobropis-školenie ISPIN |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s. |
00602311 |
|
-358,50 € |
15.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
17421 |
funkčné rozšírenie EIS ISPIN |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s. |
00602311 |
|
286,80 € |
04.08.2021 |
|
|
25.09.2021 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
26221 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
09.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
17021 |
pripojenie el. energie, zabezpečenie zábran - 10.7.2021 |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik |
00619621 |
|
95,94 € |
31.07.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
16921 |
pripojenie el. energie 22.7.2021 |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik |
00619621 |
|
63,06 € |
31.07.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
19521 |
pripojenie el. energie a prcáe- Večarki, projekt Kultúra v HOS-ke |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik |
00619621 |
|
64,26 € |
31.08.2021 |
|
|
08.10.2021 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
22021 |
činnosť dobrovoľníka-Projekt CINEAMA 2021 |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Veronika Leškaničová |
0151266368 |
|
60,00 € |
06.09.2021 |
|
|
12.10.2021 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
22121 |
činnosť dobrovoľníka-Projekt CINEAMA 2021 |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Patrik Skridlovský |
0312026374 |
|
60,00 € |
06.09.2021 |
|
|
12.10.2021 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
30221 |
činnosť dobrovoľníka |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Patrik Skridlovský |
0312026374 |
|
50,00 € |
21.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
22221 |
činnosť dobrovoľníka-Projekt CINEAMA 2021 |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Matej Ivan |
0406226359 |
|
60,00 € |
06.09.2021 |
|
|
12.10.2021 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
30321 |
činnosť dobrovoľníka |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Matej Ivan |
0406226359 |
|
50,00 € |
21.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
10821 |
kancelárske potreby, čist. prostriedky, spotrebný materiál |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Peter Gurský - ERPO |
10665145 |
|
428,80 € |
22.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
19321 |
mat. - Tvorivé dielne - projekt kultúra v HOS-ke |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Peter Gurský - ERPO |
10665145 |
|
122,30 € |
27.08.2021 |
|
|
12.10.2021 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
19421 |
kanc. potreby, čistiace prostriedky, ostatný mat. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Peter Gurský - ERPO |
10665145 |
|
142,50 € |
27.08.2021 |
|
|
08.10.2021 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
19221 |
farby a iný mat. - maliarsky plenér |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Peter Gurský - ERPO |
10665145 |
|
93,30 € |
27.08.2021 |
|
|
12.10.2021 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
33221 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Peter Gurský - ERPO |
10665145 |
|
152,30 € |
20.12.2021 |
|
|
11.01.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
34421 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Peter Gurský - ERPO |
10665145 |
|
265,00 € |
28.12.2021 |
|
|
13.01.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
27121 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
PhDr. Miron Pukan, PhD. |
11197951 |
|
50,00 € |
13.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
20421 |
cestovné a spotreba PHM-účastníci -CINEAMA 2021 |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Účastníci - PHM, CP - projektový účet FU |
12345678 |
|
362,73 € |
06.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
10321 |
služby-www stránka |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Webnode AG |
1703036124 |
|
24,90 € |
15.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
27921 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Molčan Štefan -servis |
17277388 |
|
25,00 € |
25.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |