31922 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Stanislav Chomjak - DELTA TOUR |
35375728 |
|
90,00 € |
27.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
10222 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Stanislav Baláž |
82052586 |
|
150,00 € |
01.05.2022 |
|
|
18.06.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
12022 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Stanislav Baláž |
82052586 |
|
150,00 € |
15.05.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
11122 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
|
146,20 € |
05.05.2022 |
|
|
18.06.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
34822 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
|
191,65 € |
11.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
30222 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
20,00 € |
01.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
30322 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
16,32 € |
01.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
30422 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
01.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
33722 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
02.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
33622 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
20,00 € |
02.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
33522 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
15,12 € |
02.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
37222 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
20,00 € |
01.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
37422 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
01.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
37322 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
14,50 € |
01.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
06922 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
20,00 € |
02.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
09822 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
02.06.2022 |
|
|
18.06.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
09722 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
20,00 € |
02.05.2022 |
|
|
18.06.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
09922 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
19,72 € |
02.05.2022 |
|
|
18.06.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
14222 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
20,00 € |
02.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
14122 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
02.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
14322 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
16,33 € |
02.06.2022 |
|
|
21.07.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
16922 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
02.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
16822 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
20,00 € |
02.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
17022 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
14,42 € |
02.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
20622 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
20,00 € |
01.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
20522 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
01.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
20422 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
15,00 € |
01.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
23622 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
16,54 € |
01.09.2022 |
|
|
07.10.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
23822 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
20,00 € |
01.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
23722 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
01.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |