Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
38223 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 228,00 € 31.10.2023 20.11.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
22023 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 QEP Gabriela Teplická 8059019045 250,00 € 13.07.2023 21.07.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
22223 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 QEP Gabriela Teplická 8059019045 72,38 € 18.07.2023 28.07.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
14523 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Rastislav Hudák 40297055 1 720,00 € 15.05.2023 29.05.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
43723 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Rastislav Hudák 40297055 1 020,00 € 21.12.2023 02.01.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
42723 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Rastislav Hudák 40297055 1 354,40 € 18.12.2023 02.01.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
42423 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Rastislav Hudák 40297055 1 901,00 € 15.12.2023 02.01.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
07223 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Róbert Harčar 0107056378 200,00 € 26.03.2023 10.04.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
08223 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Róbert Sabol 9712216360 100,00 € 28.03.2023 05.05.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
24823 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Róbert Slota 0301106377 150,00 € 10.08.2023 21.08.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
36923 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Róbert Slota 0301106377 150,00 € 20.10.2023 08.11.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
11423 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 ROOFTOP, s. r. o. 44182236 90,50 € 22.04.2023 10.05.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
26823 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 ROOFTOP, s. r. o. 44182236 73,95 € 18.08.2023 05.09.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
39323 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 RTVS-rozhl. a telev.spol 47232480 30,24 € 16.11.2023 29.11.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
39523 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 108,00 € 21.11.2023 04.12.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
37223 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Slnečný majer, s.r.o. 47625295 2 460,00 € 22.10.2023 08.11.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
37123 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Slnečný majer, s.r.o. 47625295 1 700,00 € 22.10.2023 08.11.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
00123 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Slovak Telecom, a.s. 35763469 15,41 € 02.01.2023 27.01.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
00323 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Slovak Telecom, a.s. 35763469 20,00 € 02.01.2023 31.01.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
00223 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 02.01.2023 31.01.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
02223 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 01.02.2023 02.03.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
02123 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Slovak Telecom, a.s. 35763469 20,00 € 01.02.2023 02.03.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
02323 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Slovak Telecom, a.s. 35763469 14,58 € 01.02.2023 02.03.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
03423 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Slovak Telecom, a.s. 35763469 14,39 € 01.03.2023 05.04.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
03323 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 01.03.2023 10.04.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
03223 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Slovak Telecom, a.s. 35763469 20,00 € 01.03.2023 10.04.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
09823 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Slovak Telecom, a.s. 35763469 15,35 € 01.04.2023 05.05.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
09723 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Slovak Telecom, a.s. 35763469 20,00 € 01.04.2023 10.05.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
09623 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 01.04.2023 10.05.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
03523 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 661,00 € 01.03.2023 05.04.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »