27122 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Kultúrne a turistické centrum Bardejov |
42083605 |
|
200,00 € |
16.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
27222 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
F & M CATERING s. r. o. |
44266677 |
|
260,00 € |
16.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
27322 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
ALZA. sk |
36562939 |
|
45,55 € |
16.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
27422 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Účastníci - PHM, CP - projektový účet NC |
123456789 |
|
283,71 € |
16.09.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
27522 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
DAJSPRINT, Jozef Stracenský |
44131429 |
|
540,67 € |
17.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
27622 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
ZORNIČKA Bardejov s. r. o. |
44492774 |
|
2 461,00 € |
18.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
27722 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
ALZA. sk |
36562939 |
|
293,30 € |
14.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
27822 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
MITALL, s.r.o. |
47313790 |
|
3 922,00 € |
19.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
27922 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Mgr.art.Lenka Šturmankinová |
50127161 |
|
200,00 € |
19.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
28022 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
IMI TRADE s.r.o. |
31565531 |
|
76,51 € |
20.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
28122 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Daniela Karašinská |
61592372 |
|
50,00 € |
20.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
28222 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
DDS, s.r.o. |
44495757 |
|
347,00 € |
21.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
28322 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Stanislav Chomjak - DELTA TOUR |
35375728 |
|
90,00 € |
21.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
28422 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Emília Moravcová |
56541167 |
|
50,00 € |
21.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
28522 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
200,00 € |
21.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
28622 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Antónia Hanuščáková |
53550210 |
|
50,00 € |
22.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
28722 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
SLIVTOUR |
35374527 |
|
180,00 € |
22.09.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
28822 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
UNION Poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
74,64 € |
25.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
28922 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Peter Gurský - ERPO |
10665145 |
|
268,45 € |
26.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
29022 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
661,04 € |
26.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
29122 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Emília Popjaková |
515108308 |
|
40,00 € |
27.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
29222 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Mgr. Peter Kováč |
9405209638 |
|
200,00 € |
27.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
29322 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
483,54 € |
29.09.2022 |
|
|
14.10.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
29422 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
BARDEJOVSKÉ KÚPELE, a.s. |
36168301 |
|
3 838,00 € |
29.09.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
29522 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
ANČA |
42128323 |
|
20,00 € |
29.09.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
29622 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Kvin s.r.o. |
46933085 |
|
360,50 € |
29.09.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
29722 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Martin Topoľovský |
8609079853 |
|
300,00 € |
29.09.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
29822 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Katarína Topoľovská |
8656018998 |
|
200,00 € |
29.09.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
29922 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Róbert Slota |
0301106377 |
|
80,00 € |
29.09.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
30022 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s. |
00602311 |
|
14,59 € |
30.09.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |