10324 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
238,68 € |
07.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
10424 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
683,48 € |
07.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
10224 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
622,22 € |
04.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
10124 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
139,48 € |
03.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
09924 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Mgr.art. Róbert Kočan |
6812096687 |
|
300,00 € |
02.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
10024 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Ing. Anna Opinová |
9156299779 |
|
250,00 € |
02.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
09824 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
MgA. David Doroš |
8109109195 |
|
250,00 € |
02.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
09624 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
02.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
09724 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
02.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
09224 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
T...Com, Slovak Telecom |
35763469 |
|
20,00 € |
01.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
09424 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
T...Com, Slovak Telecom |
35763469 |
|
19,62 € |
01.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
09524 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
980,00 € |
01.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
09124 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
KERAMOS - Kovaľ Marek |
30281521 |
|
150,00 € |
27.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
09024 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
UNION Poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
142,09 € |
27.03.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
08724 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Mgr. Alžbeta Verešpejová |
5461171738 |
|
120,00 € |
25.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
08824 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
PhDr. Miron Pukan, PhD. |
7901119149 |
|
300,00 € |
25.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
08924 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Michaela Zakuťanská, Mgr.art. |
8754050602 |
|
200,00 € |
25.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
08524 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Róbert Harčar |
0107056378 |
|
150,00 € |
21.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
08624 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Ján Helmanovský |
9809206374 |
|
100,00 € |
21.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
08124 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
PhDr. Mária Bušíková, PhD. |
5653247083 |
|
25,00 € |
21.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
08024 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Mgr. Renáta Popovcová |
6754026466 |
|
25,00 € |
21.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
08224 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
PhDr. Miron Pukan, PhD. |
7901119149 |
|
200,00 € |
21.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
08424 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Anna Cimbaľáková |
6355206781 |
|
40,00 € |
20.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
06824 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
CONTADORES, s. r. o. |
50784277 |
|
180,00 € |
20.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
06924 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Ingrid Brehuvová |
55940277 |
|
650,00 € |
20.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
07724 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Mgr. Ľubica Bekéniová /Orgonášová/ |
525625217 |
|
150,00 € |
20.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
07124 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Mgr. Tatiana Bartošová |
6854047024 |
|
25,00 € |
20.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
07624 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Mgr. Emília Balážová |
7658268585 |
|
25,00 € |
20.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
07824 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
MgA.Marica Harčaríková |
6259026279 |
|
200,00 € |
20.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
07924 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Mgr. Marta Vilhanová |
5453020859 |
|
150,00 € |
20.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |