26022 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Jakub Spevák |
9609203923 |
|
250,00 € |
16.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
26222 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Marek Kuboš |
7006107680 |
|
250,00 € |
16.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
27322 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
ALZA. sk |
36562939 |
|
45,55 € |
16.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
27422 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Účastníci - PHM, CP - projektový účet NC |
123456789 |
|
283,71 € |
16.09.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
25022 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
NAY |
35739487 |
|
275,88 € |
14.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
24922 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
56,95 € |
14.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
24622 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Barbora Sliepková |
9351086393 |
|
350,00 € |
14.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
24822 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Peter Kotrha |
7711307230 |
|
325,00 € |
14.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
24722 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Marek Kuboš |
7006107680 |
|
300,00 € |
14.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
27722 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
ALZA. sk |
36562939 |
|
293,30 € |
14.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
24522 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
FALC, s.r.o. |
36543179 |
|
55,80 € |
13.09.2022 |
|
|
07.10.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
24422 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 811 01 Bratislava 1 |
35971967 |
|
20,00 € |
12.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
24322 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
ALD MOBIL, s.r.o. |
45950849 |
|
345,68 € |
08.09.2022 |
|
|
07.10.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
24222 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
COMERT s.r.o. |
17318793 |
|
39,05 € |
08.09.2022 |
|
|
21.10.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
24022 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Mgr. Mária Jevčáková, DiS.art. |
5862116029 |
|
15,00 € |
07.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
24122 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Tlačiareň Bardejov, s. r. o. |
36450189 |
|
1 261,20 € |
07.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
23922 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 086,40 € |
03.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
23622 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
16,54 € |
01.09.2022 |
|
|
07.10.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
23522 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik |
00619621 |
|
40,00 € |
01.09.2022 |
|
|
07.10.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
23822 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
20,00 € |
01.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
23722 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
01.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
23322 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Andrej Guttek - CULLINAR CAFFE plus |
37582682 |
|
287,00 € |
22.08.2022 |
|
|
08.10.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
23122 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Bc. Marek Novák |
0001206381 |
|
500,00 € |
20.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
23222 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Mgr. Anabela Felegiová |
9652116375 |
|
50,00 € |
20.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
22922 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Martin Bašista |
0008206363 |
|
100,00 € |
19.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
22722 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Mikuláš Szabó |
53925033 |
|
100,00 € |
17.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
22822 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Michal Paľko |
8807228628 |
|
100,00 € |
16.08.2022 |
|
|
08.10.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
23022 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Jarmila Helmanovská |
9752256360 |
|
300,00 € |
15.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
22622 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Marián Chovanec |
6303256289 |
|
100,00 € |
15.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
22522 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
ČERHOVČAN FS |
42422167 |
|
450,00 € |
15.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |