Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
17/2025 Objednávame si u Vás stravovanie 426 porcií (1 porcia 7,- €) v rámci Krajského kola súťažnej prehliadky Eniki Beniki dňa 8.5.2025 v Dome kultúry v Raslaviciach - spolufinancovanie akcie. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Obecné služby Raslavice, s. r. o., r. s. p. 48167240 2 982,00 € 05.05.2025 19.05.2025 Mgr. Peter Harčar poverený vedením HOS v Bardejove Objednávka
09025 Stravovanie 426 porcií - spolufinancovanie Eniki Beniki. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Obecné služby Raslavice, s. r. o., r. s. p. 48167240 2 982,00 € 15.05.2025 28.05.2025 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
31224 Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie od 1.1.2024 do 31.12.2024. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 695,99 € 16.01.2025 27.01.2025 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
01025 Poplatok za odber zemného plynu za 01/2025. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 258,00 € 23.01.2025 04.02.2025 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
03825 Poplatok za odber zemného plynu za 02/2025. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 258,00 € 10.03.2025 13.03.2025 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
02525 Poplatok za odber zemného plynu za 03/2025. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 258,00 € 03.03.2025 17.03.2025 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
05425 Poplatok za odber zemného plynu za 04/2025. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 258,00 € 02.04.2025 08.04.2025 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
07525 Poplatok za odber zemného plynu za 05/2025. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 258,00 € 05.05.2025 20.05.2025 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
10225 Poplatok za odber zemného plynu za 06/2025. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 258,00 € 03.06.2025 17.06.2025 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
2/2025 Objednávame si u Vás vykonávanie odborných prehliadok, skúšok a revízií na rok 2025 podľa prílohy. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK 51295130 1 110,60 € 24.01.2025 04.02.2025 Mgr. Iveta Michalková poverená vedením HOS v Bardejove Objednávka
00425 Služby - RAP za rok 2025. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 ASSECO SOLUTIONS, a.s. 00602311 988,62 € 14.01.2025 27.01.2025 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
11/2025 Objednávame si u Vás výmenu hlavného ističa na základe vypracovanej cenovej ponuky. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Rastislav Hudák 40297055 910,60 € 03.04.2025 09.04.2025 Mgr. Peter Harčar poverený vedením HOS v Bardejove Objednávka
08925 Objednávame si u Vás výmenu hlavného ističa. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Rastislav Hudák 40297055 910,60 € 14.05.2025 29.05.2025 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
09825 Vodné a stočné za obdobie od 1.1.2025 do 15.5.2025. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 VS vodárenská spoloč. Košice 36570460 816,99 € 21.05.2025 29.05.2025 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
01525 Poplatok za dodávku elektrickej energie za 01/2025. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 635,34 € 13.02.2025 13.03.2025 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
18/2025 Objednávame si u Vás prepravu DFS Letnička na Krajskú súťažnú prehliadku Eniki Beniki dňa 8.5.2025 v Dome kultúry v Raslaviciach - NOC. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Tomáš Haščák 44038321 615,00 € 05.05.2025 19.05.2025 Mgr. Peter Harčar poverený vedením HOS v Bardejove Objednávka
10025 Preprava osôb na trase Poprad - Raslavice a späť - Eniki Beniki - NOC. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Tomáš Haščák 44038321 615,00 € 30.05.2025 10.06.2025 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
06825 Poplatok za dodávku elektrickej energie za 03/2025. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 604,78 € 11.04.2025 29.04.2025 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
24/2025 Objednávame si u Vás: - 4 x reklamnú vlajku "beach flag" veľkosti S (290 cm - 55 x 226 cm v tvare pierka), - 15 ks bielych unisex tričiek (7x veľkosť M, 5x veľkosť L a 3 x veľkosť XL), v rámci podujatia "Fam Fest" z projektu FPU, ktorý s uskutoční dňa 20. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Ľubica Sekulová RTS-REKLAMA 37119036 600,00 € 30.06.2025 01.07.2025 Mgr. Peter Harčar poverený vedením HOS v Bardejove Objednávka
31124 Poplatok za dodávku elektrickej energie za 12/2024. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 597,86 € 15.01.2025 04.02.2025 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »