Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
01624 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 980,00 € 22.01.2024 09.02.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
01524 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5 955,32 € 15.01.2024 09.02.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
01224 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 601,92 € 12.01.2024 09.02.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
01824 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 HygArt, s.r.o. Bardejov 51447878 135,31 € 29.01.2024 09.02.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
01724 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Asociácia kultúrno-osvet.inštitúcií-AKOI 45790892 70,00 € 23.01.2024 09.02.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
01424 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 53,00 € 15.01.2024 09.02.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
01124 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 811 01 Bratislava 1 35971967 21,90 € 11.01.2024 09.02.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
00324 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 T...Com, Slovak Telecom 35763469 20,00 € 02.01.2024 09.02.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
00224 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 T...Com, Slovak Telecom 35763469 58,80 € 02.01.2024 09.02.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
01024 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 10.01.2024 09.02.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
00924 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 ASSECO SOLUTIONS, a.s. 00602311 387,14 € 12.01.2024 09.02.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
01324 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 UNION Poisťovňa, a.s. 31322051 34,89 € 12.01.2024 09.02.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
00824 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 ASSECO SOLUTIONS, a.s. 00602311 964,51 € 08.01.2024 09.02.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
00124 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 T...Com, Slovak Telecom 35763469 21,82 € 02.01.2024 09.02.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
00624 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 674,87 € 04.01.2024 09.02.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
00524 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Marek Kantuľak - MARKO MAN 41227697 39,00 € 04.01.2024 09.02.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
00424 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 ASSECO SOLUTIONS, a.s. 00602311 32,27 € 03.01.2024 09.02.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
00724 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 UNION Poisťovňa, a.s. 31322051 -22,29 € 04.01.2024 09.02.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
02524 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Mgr. Mária Jevčáková, DiS.art. 5862116029 15,00 € 07.02.2024 29.02.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
03524 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 PECE spol. s r. o. 36618233 161,20 € 23.02.2024 12.03.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
1 2 3 4 5 6 »