Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
10824 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 EUROAWK, spol s r.o. 35808683 36,00 € 09.04.2024 15.05.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
10924 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Daniela Gerlašinská - DANger 48191167 78,60 € 09.04.2024 15.05.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
10724 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 216,00 € 09.04.2024 15.05.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
10624 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Lucia Mišeková 54908442 515,00 € 08.04.2024 15.05.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
10324 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Mesto Bardejov 00321842 238,68 € 07.04.2024 15.05.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
10424 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Mesto Bardejov 00321842 683,48 € 07.04.2024 15.05.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
25/2024 Objednávame si u Vás grafické služby, tvorbu dokumentácie a tlač katalógu na regionálne kolo AMFO 2024 25 ks V1 A4 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Lucia Mišeková 54908442 515,00 € 05.04.2024 13.04.2024 Objednávka
23/2024 Objednávame si u Vás valec na tlačiareň Brother DCP - L 251 12D. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Daniela Gerlašinská - DANger 48191167 100,00 € 05.04.2024 13.04.2024 Objednávka
24/2024 Objednávame si u Vás ceny - knihy do regionálneho kola súťaže AMFO 2024- Financované NOC - položky odmeny súťažiacim Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 PANTA RHEI s.r.o. 31443923 150,00 € 05.04.2024 13.04.2024 Objednávka
10224 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 622,22 € 04.04.2024 14.05.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
10124 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 139,48 € 03.04.2024 15.05.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
09924 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Mgr.art. Róbert Kočan 6812096687 300,00 € 02.04.2024 15.05.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
10024 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Ing. Anna Opinová 9156299779 250,00 € 02.04.2024 15.05.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
09824 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 MgA. David Doroš 8109109195 250,00 € 02.04.2024 15.05.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
09624 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 ASSECO SOLUTIONS, a.s. 00602311 387,14 € 02.04.2024 15.05.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
09724 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 02.04.2024 15.05.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
09224 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 T...Com, Slovak Telecom 35763469 20,00 € 01.04.2024 15.05.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
09424 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 T...Com, Slovak Telecom 35763469 19,62 € 01.04.2024 15.05.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
09524 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 980,00 € 01.04.2024 15.05.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
09124 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 KERAMOS - Kovaľ Marek 30281521 150,00 € 27.03.2024 13.04.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »