01723 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
238,68 € |
24.01.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
0042023 |
Objednávame si u vás dokončenie stavebných prác a pokládku zámkovej dlažby k predmetnej zákazke: „Výmena terasovej dlažby v átriu HOS Bardejov“.
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
KAP s.r.o. |
48103845 |
|
3 556,27 € |
23.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Objednávka |
01623 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
140,00 € |
18.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
01523 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
650,57 € |
17.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
0032023 |
Objednávame u Vás tónery Canon do tlačiarne. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
140,00 € |
16.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Objednávka |
01423 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
58,30 € |
13.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
01323 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
01223 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
13.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
01123 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
98,00 € |
12.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
01023 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 811 01 Bratislava 1 |
35971967 |
|
21,90 € |
11.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
0022023 |
Objednávame u Vás kancelárske potreby podľa osobného výberu. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
98,00 € |
10.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Objednávka |
00923 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
MeRa service, s.r.o. |
36490946 |
|
14 786,16 € |
10.01.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
00823 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Peter Gurský - ERPO |
10665145 |
|
157,60 € |
09.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
00723 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
09.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
0012023 |
Objednávame u Vás kancelársky, čistiaci a ostatný tovar podľa osobného výberu. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Peter Gurský - ERPO |
10665145 |
|
157,60 € |
05.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Objednávka |
00623 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
03.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
00523 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
PONET press Kantuľák |
17277515 |
|
39,00 € |
03.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
00123 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
15,41 € |
02.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
00323 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
20,00 € |
02.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
00223 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
02.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |