Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
7/2024 Objednávame si u Vás výmenu batérii a opravu WC v Galérii HOS Bardejov. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 SYT-KER s.r.o. 43908420 210,00 € 19.02.2024 13.04.2024 Objednávka
10/2024 Objednávame si u Váa hrnčiarsku hlinu, valček drevený, prac. dosku, vodiace lišty a ENGOBY Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 PECE spol. s r. o. 36618233 161,20 € 21.02.2024 13.04.2024 Objednávka
6/2024 Objednávame si u Vás 5 ks Zrkadlo - priemer 50 cm. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Adam Novák - ADAM 17145813 100,00 € 16.02.2024 13.04.2024 Objednávka
01624 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 980,00 € 22.01.2024 09.02.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
01524 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5 955,32 € 15.01.2024 09.02.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
01224 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 601,92 € 12.01.2024 09.02.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
01824 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 HygArt, s.r.o. Bardejov 51447878 135,31 € 29.01.2024 09.02.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
01724 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Asociácia kultúrno-osvet.inštitúcií-AKOI 45790892 70,00 € 23.01.2024 09.02.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
01424 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 53,00 € 15.01.2024 09.02.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
01124 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 811 01 Bratislava 1 35971967 21,90 € 11.01.2024 09.02.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
00324 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 T...Com, Slovak Telecom 35763469 20,00 € 02.01.2024 09.02.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
00224 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 T...Com, Slovak Telecom 35763469 58,80 € 02.01.2024 09.02.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
01024 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 10.01.2024 09.02.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
00924 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 ASSECO SOLUTIONS, a.s. 00602311 387,14 € 12.01.2024 09.02.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
01324 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 UNION Poisťovňa, a.s. 31322051 34,89 € 12.01.2024 09.02.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
00824 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 ASSECO SOLUTIONS, a.s. 00602311 964,51 € 08.01.2024 09.02.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
00124 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 T...Com, Slovak Telecom 35763469 21,82 € 02.01.2024 09.02.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
00624 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 674,87 € 04.01.2024 09.02.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
00524 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Marek Kantuľak - MARKO MAN 41227697 39,00 € 04.01.2024 09.02.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
00424 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 ASSECO SOLUTIONS, a.s. 00602311 32,27 € 03.01.2024 09.02.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »