Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
02523 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 619,97 € 10.02.2023 28.02.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
01823 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 KAP s.r.o. 48103845 3 556,27 € 26.01.2023 28.02.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
00923 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 MeRa service, s.r.o. 36490946 14 786,16 € 10.01.2023 28.02.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
01723 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Mesto Bardejov 00321842 238,68 € 24.01.2023 28.02.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
02023 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Asociácia kultúrno-osvet.inštitúcií-AKOI 45790892 70,00 € 28.01.2023 28.02.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
01923 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 NOC - Národné osvet.centrum 00164615 150,00 € 27.01.2023 01.03.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
00423 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Energie2, a.s. 46113177 2 256,94 € 02.01.2023 01.03.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
02223 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 01.02.2023 02.03.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
02123 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Slovak Telecom, a.s. 35763469 20,00 € 01.02.2023 02.03.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
02323 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Slovak Telecom, a.s. 35763469 14,58 € 01.02.2023 02.03.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
02623 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 CUKSTAV, s.r.o. 45344086 1 413,31 € 14.02.2023 02.03.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
0072023 Objednávame si u Vás 3ks keramiky na podujatie Folk kvíz, ktoré sa uskutoční 24.2.2023 v Kaviarni Tvoj deň. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 KERAMOS - Kovaľ Marek 30281521 65,00 € 23.02.2023 06.03.2023 Objednávka
04523 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 737,27 € 08.03.2023 29.03.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
05523 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Anna Cimbaľáková 6355206781 40,00 € 16.03.2023 05.04.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
04623 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Daniela Gerlašinská - DANger 48191167 124,80 € 09.03.2023 05.04.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
05223 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Mgr. Mária Jevčáková, DiS.art. 5862116029 15,00 € 15.03.2023 05.04.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
04223 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Peter Gurský - ERPO 10665145 205,20 € 07.03.2023 05.04.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
03523 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 661,00 € 01.03.2023 05.04.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
04323 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 IKAR, a.s. 00678856 207,79 € 07.03.2023 05.04.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
03423 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Slovak Telecom, a.s. 35763469 14,39 € 01.03.2023 05.04.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »