11024 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Mgr. Mário Medzihradský - Media Online |
55227511 |
|
50,00 € |
11.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
01424 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
53,00 € |
15.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
02924 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
53,00 € |
14.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
11524 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
53,00 € |
12.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
05824 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
55,90 € |
14.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
00224 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
T...Com, Slovak Telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
02.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
02024 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
01.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
04224 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
T...Com, Slovak Telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
01.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
09324 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
T...Com, Slovak Telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
29.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
03924 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Jozef Boža |
6305207030 |
|
60,00 € |
28.02.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
04024 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Ján Šoltés |
6211276852 |
|
60,00 € |
28.02.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
04124 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Martin Jesenský |
7103258591 |
|
60,00 € |
28.02.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
01724 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Asociácia kultúrno-osvet.inštitúcií-AKOI |
45790892 |
|
70,00 € |
23.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
07024 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
EUROAWK, spol s r.o. |
35808683 |
|
72,00 € |
19.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
10924 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Daniela Gerlašinská - DANger |
48191167 |
|
78,60 € |
09.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
03224 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Adam Novák - ADAM |
17145813 |
|
80,00 € |
19.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
06524 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Andrea Ribovičová |
7462128674 |
|
100,00 € |
17.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
06024 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Mgr. Lucia Gurská |
9456158822 |
|
100,00 € |
15.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
23/2024 |
Objednávame si u Vás valec na tlačiareň Brother DCP - L 251 12D. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Daniela Gerlašinská - DANger |
48191167 |
|
100,00 € |
05.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Objednávka |
08624 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Ján Helmanovský |
9809206374 |
|
100,00 € |
21.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |