Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
11024 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Mgr. Mário Medzihradský - Media Online 55227511 50,00 € 11.04.2024 15.05.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
01424 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 53,00 € 15.01.2024 09.02.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
02924 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 53,00 € 14.02.2024 14.03.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
11524 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 53,00 € 12.04.2024 15.05.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
05824 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 55,90 € 14.03.2024 11.04.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
00224 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 T...Com, Slovak Telecom 35763469 58,80 € 02.01.2024 09.02.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
02024 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 01.02.2024 14.03.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
04224 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 T...Com, Slovak Telecom 35763469 58,80 € 01.03.2024 13.04.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
09324 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 T...Com, Slovak Telecom 35763469 58,80 € 29.04.2024 15.05.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
03924 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Jozef Boža 6305207030 60,00 € 28.02.2024 10.04.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
04024 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Ján Šoltés 6211276852 60,00 € 28.02.2024 10.04.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
04124 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Martin Jesenský 7103258591 60,00 € 28.02.2024 10.04.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
01724 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Asociácia kultúrno-osvet.inštitúcií-AKOI 45790892 70,00 € 23.01.2024 09.02.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
07024 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 EUROAWK, spol s r.o. 35808683 72,00 € 19.03.2024 13.04.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
10924 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Daniela Gerlašinská - DANger 48191167 78,60 € 09.04.2024 15.05.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
03224 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Adam Novák - ADAM 17145813 80,00 € 19.02.2024 14.03.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
06524 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Andrea Ribovičová 7462128674 100,00 € 17.03.2024 10.04.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
06024 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Mgr. Lucia Gurská 9456158822 100,00 € 15.03.2024 10.04.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
23/2024 Objednávame si u Vás valec na tlačiareň Brother DCP - L 251 12D. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Daniela Gerlašinská - DANger 48191167 100,00 € 05.04.2024 13.04.2024 Objednávka
08624 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Ján Helmanovský 9809206374 100,00 € 21.03.2024 13.04.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »