02523 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
619,97 € |
10.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
01823 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
KAP s.r.o. |
48103845 |
|
3 556,27 € |
26.01.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
00923 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
MeRa service, s.r.o. |
36490946 |
|
14 786,16 € |
10.01.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
01723 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
238,68 € |
24.01.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
02023 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Asociácia kultúrno-osvet.inštitúcií-AKOI |
45790892 |
|
70,00 € |
28.01.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
01923 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
NOC - Národné osvet.centrum |
00164615 |
|
150,00 € |
27.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
00423 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 256,94 € |
02.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
02223 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
01.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
02123 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
20,00 € |
01.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
02323 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
14,58 € |
01.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
02623 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
CUKSTAV, s.r.o. |
45344086 |
|
1 413,31 € |
14.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
0072023 |
Objednávame si u Vás 3ks keramiky na podujatie Folk kvíz, ktoré sa uskutoční 24.2.2023 v Kaviarni Tvoj deň. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
KERAMOS - Kovaľ Marek |
30281521 |
|
65,00 € |
23.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Objednávka |
04523 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
737,27 € |
08.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
05523 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Anna Cimbaľáková |
6355206781 |
|
40,00 € |
16.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
04623 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Daniela Gerlašinská - DANger |
48191167 |
|
124,80 € |
09.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
05223 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Mgr. Mária Jevčáková, DiS.art. |
5862116029 |
|
15,00 € |
15.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
04223 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Peter Gurský - ERPO |
10665145 |
|
205,20 € |
07.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
03523 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 661,00 € |
01.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
04323 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
207,79 € |
07.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
03423 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
14,39 € |
01.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |