Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
15923 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Websupport s. r. o. 36421928 17,88 € 30.05.2023 26.06.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
16223 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Mgr. Igor Kupec 8509188985 12,97 € 31.05.2023 22.06.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
16323 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Peter Gurský - ERPO 10665145 68,04 € 31.05.2023 22.06.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
16123 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Ján Bľanda UNIKOV 33686793 140,50 € 31.05.2023 26.06.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
0422023 Objednávame si u Vás Áčko stojan A1 obojstranný k projektu ČIERNE NA BIELOM - Kultúra v HOSke/ FPU Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 KLIPRAM, s.r.o. 52941523 86,04 € 01.06.2023 19.06.2023 Objednávka
16723 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 750,00 € 01.06.2023 26.06.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
16523 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 T...Com, Slovak Telecom 35763469 14,47 € 01.06.2023 27.06.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
16623 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 T...Com, Slovak Telecom 35763469 20,00 € 01.06.2023 29.06.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
16423 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 T...Com, Slovak Telecom 35763469 58,80 € 01.06.2023 29.06.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
16823 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 KLIPRAM, s.r.o. 52941523 86,04 € 02.06.2023 22.06.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
16923 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Peter Gurský - ERPO 10665145 276,70 € 05.06.2023 26.06.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
17023 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 745,44 € 05.06.2023 29.06.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
17223 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 UNION Poisťovňa, a.s. 31322051 74,64 € 06.06.2023 26.06.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
17123 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 10,80 € 06.06.2023 26.06.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
17423 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 879,29 € 10.06.2023 22.06.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
17323 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 48,77 € 10.06.2023 22.06.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
17623 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 VYVY s. r. o. 52733700 96,44 € 12.06.2023 22.06.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
0452023 Objednávame si u Vás výtvarný materiál k projektu Maľovaný Bardejov - Kultúra v HOS-ke/ FPU Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 VYVY s. r. o. 52733700 96,44 € 12.06.2023 26.06.2023 Objednávka
0442023 Objednávame si u Vás výtvarný materiál k projektu Maľovaný Bardejov - Kultúra v HOS-ke/ FPU Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 ARTMIE, spol. s.r.o. 36731684 253,10 € 12.06.2023 26.06.2023 Objednávka
0432023 Objednávame si u Vás tonery a tlačovú hlavu podľa vlastného výberu do tlačiarní organizácie HOS Bardejov Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Daniela Gerlašinská - DANger 48191167 312,36 € 12.06.2023 26.06.2023 Objednávka
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »