Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
097/2023 Objednávame si u Vás dekorácie na mieru vyrezávané laserom na preglejku topoľ - Cineama 2023 hradené z projektu NOC - materiálové náklady Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Štefan Pillár 54570107 36,00 € 12.09.2023 27.09.2023 Objednávka
30223 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Štefan Pillár 54570107 36,00 € 14.09.2023 02.10.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
05623 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Dominik Dereník - BUBBLE 54304652 97,50 € 17.03.2023 10.04.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
0152023 Objednávame si u vás hygienicke utierky na toalety. Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Dominik Dereník - BUBBLE 54304652 97,50 € 16.03.2023 11.05.2023 Objednávka
0562023 Objednávame si u Vás lektorovanie tanečných workshopov pe laikov a pokročilých na podujatí Večarki, ktoré sa uskutoční dňa 06.07.2023 v priestoroch Hornej brány v Bardejove - rozpočet FPU Kultúra v HOS-ke Večarki Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Mikuláš Szabó 53925033 300,00 € 04.07.2023 20.07.2023 Objednávka
21223 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Mikuláš Szabó 53925033 300,00 € 10.07.2023 21.07.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
0942023 Objednávame si u Vás fotografovanie na amatérskom filmovom festivale Cineama 2023 v dňoch 15.09.2023 17.09.2023 - úhrada z Regionálneho kola Cineama 2023 položka fotograf Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Jakub Brehuv 53883594 400,00 € 11.09.2023 27.09.2023 Objednávka
32523 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Jakub Brehuv 53883594 400,00 € 18.09.2023 02.10.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
17723 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Antónia Hanuščáková 53550210 40,00 € 13.06.2023 22.06.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
01523 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 650,57 € 17.01.2023 27.01.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
02523 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 619,97 € 10.02.2023 28.02.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
04523 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 737,27 € 08.03.2023 29.03.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
10523 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 589,37 € 14.04.2023 05.05.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
13923 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 691,37 € 10.05.2023 25.05.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
17423 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 879,29 € 10.06.2023 22.06.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
17323 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 48,77 € 10.06.2023 22.06.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
17123 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 10,80 € 06.06.2023 26.06.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
20723 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 819,01 € 04.07.2023 19.07.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
24123 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 851,89 € 03.08.2023 17.08.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
24923 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 10,80 € 12.08.2023 18.08.2023 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »