17023 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 745,44 € |
05.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
20523 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
750,00 € |
01.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
20823 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 645,63 € |
06.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
00123 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
15,41 € |
02.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
00323 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
20,00 € |
02.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
00223 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
02.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
02223 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
01.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
02123 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
20,00 € |
01.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
02323 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
14,58 € |
01.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
03423 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
14,39 € |
01.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
03323 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
01.03.2023 |
|
|
10.04.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
03223 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
20,00 € |
01.03.2023 |
|
|
10.04.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
09823 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
15,35 € |
01.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
09723 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
20,00 € |
01.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
09623 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
01.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
111/2023 |
Objednávame si u Vás stravovanie - /raňajky, obed a večera/ pre 39 osôb v rámci podujatia Šarišské muziki v dňoch 20.-22.10.2023 v priestoroch Slnečného Majera v Stebníckej Hute. Spolufinancovanie PSK 1000,- EUR, 700,- EUR, 700,- EUR NOC |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slnečný majer, s.r.o. |
47625295 |
|
1 700,00 € |
19.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
112/2023 |
Objednávame si u Vás ubytovanie v dňoch 20.-21.10.2023pre 37 osôb v rámci podujatia Šarišské muziki v priestoroch Slnečného Majera v Stebníckej Hute, financ. z FPU 1800,- EUR, PSK - 200,- EUR a NOC 460,- EUR |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slnečný majer, s.r.o. |
47625295 |
|
2 460,00 € |
19.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
37223 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slnečný majer, s.r.o. |
47625295 |
|
2 460,00 € |
22.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
37123 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slnečný majer, s.r.o. |
47625295 |
|
1 700,00 € |
22.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
120/2023 |
Objednávame si u Vás Balík porada riaditeľov |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
108,00 € |
20.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Objednávka |