24/2024 |
Objednávame si u Vás ceny - knihy do regionálneho kola súťaže AMFO 2024- Financované NOC - položky odmeny súťažiacim |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
PANTA RHEI s.r.o. |
31443923 |
|
150,00 € |
05.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Objednávka |
03524 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
PECE spol. s r. o. |
36618233 |
|
161,20 € |
23.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
10/2024 |
Objednávame si u Váa hrnčiarsku hlinu, valček drevený, prac. dosku, vodiace lišty a ENGOBY |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
PECE spol. s r. o. |
36618233 |
|
161,20 € |
21.02.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Objednávka |
07324 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
PhDr. Edita Kvokačková |
8954228833 |
|
25,00 € |
20.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
08124 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
PhDr. Mária Bušíková, PhD. |
5653247083 |
|
25,00 € |
21.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
08824 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
PhDr. Miron Pukan, PhD. |
7901119149 |
|
300,00 € |
25.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
08224 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
PhDr. Miron Pukan, PhD. |
7901119149 |
|
200,00 € |
21.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
08524 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Róbert Harčar |
0107056378 |
|
150,00 € |
21.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
11624 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Róbert Harčar |
0107056378 |
|
200,00 € |
14.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
10724 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
216,00 € |
09.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
02124 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
20,00 € |
01.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
02024 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
01.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
02224 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
23,65 € |
01.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
01624 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
980,00 € |
22.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
01524 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 955,32 € |
15.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
01224 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 601,92 € |
12.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
02324 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
980,00 € |
01.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
03024 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
810,23 € |
14.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
04524 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
980,00 € |
01.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
05324 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
607,99 € |
12.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |