Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
24/2024 Objednávame si u Vás ceny - knihy do regionálneho kola súťaže AMFO 2024- Financované NOC - položky odmeny súťažiacim Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 PANTA RHEI s.r.o. 31443923 150,00 € 05.04.2024 13.04.2024 Objednávka
03524 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 PECE spol. s r. o. 36618233 161,20 € 23.02.2024 12.03.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
10/2024 Objednávame si u Váa hrnčiarsku hlinu, valček drevený, prac. dosku, vodiace lišty a ENGOBY Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 PECE spol. s r. o. 36618233 161,20 € 21.02.2024 13.04.2024 Objednávka
07324 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 PhDr. Edita Kvokačková 8954228833 25,00 € 20.03.2024 13.04.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
08124 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 PhDr. Mária Bušíková, PhD. 5653247083 25,00 € 21.03.2024 13.04.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
08824 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 PhDr. Miron Pukan, PhD. 7901119149 300,00 € 25.03.2024 13.04.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
08224 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 PhDr. Miron Pukan, PhD. 7901119149 200,00 € 21.03.2024 13.04.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
08524 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Róbert Harčar 0107056378 150,00 € 21.03.2024 13.04.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
11624 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Róbert Harčar 0107056378 200,00 € 14.04.2024 15.05.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
10724 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 216,00 € 09.04.2024 15.05.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
02124 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Slovak Telecom, a.s. 35763469 20,00 € 01.02.2024 14.03.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
02024 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 01.02.2024 14.03.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
02224 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Slovak Telecom, a.s. 35763469 23,65 € 01.02.2024 14.03.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
01624 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 980,00 € 22.01.2024 09.02.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
01524 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5 955,32 € 15.01.2024 09.02.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
01224 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 601,92 € 12.01.2024 09.02.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
02324 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 980,00 € 01.02.2024 13.03.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
03024 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 810,23 € 14.02.2024 14.03.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
04524 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 980,00 € 01.03.2024 10.04.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
05324 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 607,99 € 12.03.2024 13.04.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »