05122 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Mgr. Alžbeta Verešpejová, PhD. |
54611717 |
|
100,00 € |
13.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
05222 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
54,00 € |
15.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
05322 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
20,00 € |
15.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
05422 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
25,04 € |
15.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
05522 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
14,05 € |
16.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
05622 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Anna Cimbaľáková |
6355206781 |
|
40,00 € |
17.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
05722 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
NOC - Národné osvet.centrum |
00164615 |
|
150,00 € |
17.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
05822 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
65,88 € |
21.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
05922 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Ľubica Bekéniová |
52562520 |
|
100,00 € |
28.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
06022 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Mgr. Alžbeta Verešpejová, PhD. |
54611717 |
|
100,00 € |
28.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
06122 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
F & M CATERING s. r. o. |
44266677 |
|
42,00 € |
28.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
06222 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Zuzana Jakabová |
9461129854 |
|
100,00 € |
29.03.2022 |
|
|
13.05.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
06322 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Mgr. Jaroslav Ondo, PhD. |
6411186177 |
|
100,00 € |
29.03.2022 |
|
|
13.05.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
06422 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
MgA. Diana Kakara Dobrescu |
9453158990 |
|
100,00 € |
29.03.2022 |
|
|
13.05.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
06522 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
AUTOBEETLE SLOVAKIA, s. r. o. |
46928111 |
|
340,01 € |
29.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
0662022 |
Objednávame u Vás prepravu žiakov na Tvorivé dielničky pre rómskych žiakov zo Zborova do Bardejova a späť dňa 22.9.2022 (autobus pristaviť 8:30 Zborov) a z Poštárky do Bardejova- HOS a späť dňa 20.9.2022. |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
SLIVTOUR |
35374527 |
|
150,00 € |
19.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
06622 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
20,00 € |
31.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
06722 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
T...Com, Slovak Telecom |
35763469 |
|
17,63 € |
02.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
06822 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
T...Com, Slovak Telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
02.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
06922 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
20,00 € |
02.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |