Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
03124 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 BDV Trade, s. r. o. 46056262 734,40 € 14.02.2024 10.04.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
02724 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 811 01 Bratislava 1 35971967 24,90 € 12.02.2024 14.03.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
02824 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Marek Kantuľak - MARKO MAN 41227697 20,40 € 12.02.2024 14.03.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
4/2024 Objednávame si u Vás Inzerciu v Bardejovských novostiach č. 7-8/2024 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Marek Kantuľak - MARKO MAN 41227697 20,40 € 09.02.2024 17.02.2024 Objednávka
02524 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Mgr. Mária Jevčáková, DiS.art. 5862116029 15,00 € 07.02.2024 29.02.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
02624 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 SOBWATER, s.r.o. 36457167 231,60 € 07.02.2024 14.03.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
3/2024 Objednávame si u Vás opravu Expanzného doplňovacieho zariadenia EDZ 4 CV 300 NSC14 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 SOBWATER, s.r.o. 36457167 231,60 € 06.02.2024 20.02.2024 Objednávka
02424 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 HygArt, s.r.o. Bardejov 51447878 126,66 € 06.02.2024 13.03.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
02324 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 980,00 € 01.02.2024 13.03.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
01924 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 645,62 € 01.02.2024 13.03.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
02124 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Slovak Telecom, a.s. 35763469 20,00 € 01.02.2024 14.03.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
02024 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 01.02.2024 14.03.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
02224 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Slovak Telecom, a.s. 35763469 23,65 € 01.02.2024 14.03.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
01824 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 HygArt, s.r.o. Bardejov 51447878 135,31 € 29.01.2024 09.02.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
2/2024 Objednávame si u Vás čistiace potreby Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 HygArt, s.r.o. Bardejov 51447878 135,31 € 28.01.2024 17.02.2024 Objednávka
01724 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Asociácia kultúrno-osvet.inštitúcií-AKOI 45790892 70,00 € 23.01.2024 09.02.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
01624 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 980,00 € 22.01.2024 09.02.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
01524 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5 955,32 € 15.01.2024 09.02.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
01424 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 53,00 € 15.01.2024 09.02.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
01224 Hornošarišské osvet. stred. Bardejov 37781588 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 601,92 € 12.01.2024 09.02.2024 Ing. Slavka Gernátová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »