137/2023 |
Objednávame si u Vás 3 ks toneru HP MFP a 3 ks toneru Brother
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Daniela Gerlašinská - DANger |
48191167 |
|
115,20 € |
21.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Objednávka |
43223 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
CUKSTAV, s.r.o. |
45344086 |
|
1 399,86 € |
20.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
43123 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Fond na podporu kultúry národnostných menšín |
51049775 |
|
200,00 € |
20.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
43323 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Vladimír Michalko |
7912038761 |
|
200,00 € |
20.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
132/2023 |
Objednávame si u Vás spotrebný materiál - kancelárske a čistiace potreby |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Peter Gurský - ERPO |
10665145 |
|
239,30 € |
20.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Objednávka |
43023 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
UNION Poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
100,90 € |
19.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
42923 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Fond na podporu kultúry národnostných menšín |
51049775 |
|
60,00 € |
19.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
42723 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
1 354,40 € |
18.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
42823 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
96,70 € |
18.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
130/2023 |
Objednávame si u Vás opravu osvetlenia v podkroví |
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
1 354,40 € |
17.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Objednávka |
42523 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
INŠTALATHERM s.r.o. |
45707421 |
|
50,28 € |
15.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
42423 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
1 901,00 € |
15.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
42623 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
BDV Trade, s. r. o. |
46056262 |
|
4 216,80 € |
15.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
42123 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 284,31 € |
14.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
41923 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Jozef Choma - BOZP |
46617345 |
|
36,00 € |
14.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
41623 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
CUKSTAV, s.r.o. |
45344086 |
|
25 020,22 € |
14.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
42323 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
53,00 € |
14.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
42223 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
14.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
42023 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Fond na podporu kultúry národnostných menšín |
51049775 |
|
20,00 € |
14.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |
41823 |
|
Hornošarišské osvet. stred. Bardejov |
37781588 |
Ing. Jozef Pavličko |
45548242 |
|
1 000,00 € |
14.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
Ing. Slavka Gernátová |
|
Faktúra |