00922 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MgA. Yvonne Vavrová - AMAZONKY |
44514794 |
|
15,40 € |
14.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
28522 |
Faktúra za predplatné časopisu QUARK na rok 2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
19,92 € |
08.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
13022 |
Faktúra za poškodenie výpožičky - MVS |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
|
20,00 € |
27.05.2022 |
|
|
15.06.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
18922 |
Faktúra za knihu "Ľudový kroj rusínov vo fotografii" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Tlačiareň svidnícka, s.r.o. |
36478326 |
|
20,00 € |
01.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
06022 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Nadácia Dobrá rómska víla Kesaj |
31992315 |
|
20,50 € |
16.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
18022 |
Faktúra za MVS služby |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
UNIVERZITNÁ KNIŽNICA V BRATISLAVE |
00164631 |
|
20,70 € |
20.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
17022 |
Faktúra za registráciu domény |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
21,60 € |
29.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
28422 |
Faktúra za doménu |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
21,60 € |
31.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
17122 |
Faktúra za filament SILK PLA |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Color Filaments s.r.o. |
51993821 |
|
21,90 € |
30.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
02422 |
Faktúra za knihu |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Ceniga, s.r.o. |
44367996 |
|
22,00 € |
07.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
34922 |
Faktúra za predplatné časopisu ROMBOID na rok 2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Mediaprint-Kapa Pressegroso, a.s. |
35792281 |
|
22,40 € |
27.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
12122 |
Faktúra za servisné práce |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
INŠTALATHERM s.r.o. |
45707421 |
|
22,50 € |
13.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
00322 |
Faktúra za predplatní časopisu Čtenář na rok 2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
L.K.Permanent spol. s r.o. |
31352782 |
|
22,67 € |
05.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
31922 |
Faktúra za hovorné mobil 11/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
22,96 € |
08.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
19522 |
Faktúra za hovorné mobil 07/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
23,66 € |
08.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
32821 |
Faktúra za hovorné mobilom 12/2021 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
07.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
02622 |
Faktúra za hovorné mobilom 01/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
08.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
05022 |
Faktúra za hovorné mobilom 02/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
08.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
08822 |
Faktúra za hovorné mobilom 03/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
08.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
11422 |
Faktúra za hovorné mobil 04/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
06.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
13822 |
Faktúra za hovorné mobil 05/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
08.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
17222 |
Faktúra za hovorné mobil 06/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
08.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
21822 |
Faktúra za hovorné mobil 08/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
09.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
24622 |
Faktúra za hovorné mobil 09/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
06.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
27622 |
Faktúra za hovorné mobil 10/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
08.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
19322 |
Faktúra za telekomunikačné služby 07/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
25,22 € |
08.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
34022 |
Faktúra za knihu |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Ceniga, s.r.o. |
44367996 |
|
25,30 € |
23.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
00822 |
Faktúra za nové verzie Magma HCM - 1. štvrťrok 2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
10522 |
Faktúra za nové verzie Magma HCM ll. štvrťrok |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
27.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
16922 |
Faktúra za nové verzie MAGMA za III. štvrťrok |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |