14822 |
Faktúra za besedu so spisovateľkou Gabrielou Futovou |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
RG.F s.r.o. |
51221659 |
|
150,00 € |
09.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
14522 |
Faktúra za storytelling na podujatie "Zaži s Gutgeselom, že kniha je skvelým priateľom" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Class s.r.o. |
48324949 |
|
300,00 € |
09.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
14922 |
Faktúra za divadelné predstavenie |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
BABADLO, n.o |
50116070 |
|
200,00 € |
10.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
14622 |
Faktúra za dodávku elektrickej energie 05/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
240,76 € |
13.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
14722 |
Faktúra za internet 06/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
141,18 € |
13.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
15122 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
ABUSUS s.r.o. |
44627700 |
|
64,20 € |
14.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
15022 |
Faktúra za besedu s autorom Branislavom Jobusom |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Jobus s. r. o. |
53150457 |
|
300,00 € |
14.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
15222 |
Faktúra za ubytovanie v termíne od 7.6. 2022 do 10.6.2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
ŠARIŠ CENTRUM, a.s. |
35756551 |
|
65,00 € |
17.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
15422 |
Faktúra za vodné a stočné I.polrok |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
634,73 € |
21.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
15522 |
Faktúra za nákup materiálu na výzdobu, na podujatie "Zaži s Gutgeselom, že kniha je skvelým priateľom" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
36,00 € |
21.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
15622 |
Faktúra za izolačné sklo, montáž, demontáž, doprava |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Andrej Sabol - SAMAH |
17275717 |
|
480,00 € |
22.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
15722 |
Faktúra za nákup stravných lístkov |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
DOXX - Stravné listky s.r.o. |
36391000 |
|
3 203,68 € |
24.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
15322 |
Faktúra za technicko-organizačné zabezpečenie podujatia "Okresné športové hry" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Okresná organizácia JDS Bardejov |
8970190702 |
|
500,00 € |
28.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
17022 |
Faktúra za registráciu domény |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
21,60 € |
29.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
17122 |
Faktúra za filament SILK PLA |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Color Filaments s.r.o. |
51993821 |
|
21,90 € |
30.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
15822 |
Faktúra za prepravu osôb |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Branislav Sliva - SLIVTOUR |
35374527 |
|
324,00 € |
30.06.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
16822 |
Faktúra za nákup propagačného materiálu |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
H&H SLOVAKIA, s.r.o |
36492647 |
|
543,71 € |
30.06.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
16722 |
Faktúra za tlač bannera, roll up, platové tabule a opravu informačnej tabule |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
H&H SLOVAKIA, s.r.o |
36492647 |
|
179,28 € |
30.06.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
16122 |
Faktúra za upratovacie práce 06/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Beáta Dobšovičová - BeDe |
53682670 |
|
646,10 € |
04.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
16622 |
Faktúra za dodávku elektrickej energie 06/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
202,21 € |
04.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
16322 |
Faktúra za ročné predplatné časopisu Ona vie |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
|
15,00 € |
04.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
16422 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Ing. Ivan Lazík |
43379991 |
|
486,86 € |
04.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
16222 |
Faktúra za vodné a stočné II. štvrťrok |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
189,32 € |
04.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
16022 |
Faktúra za poskytnuté služby |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
CUBS plus s.r.o. |
46943404 |
|
68,40 € |
04.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
15922 |
Faktúra za dodávku zemného plynu 07/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 084,00 € |
04.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
16522 |
Faktúra za syst.podporu MAGMA za II. štvrťrok |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
16922 |
Faktúra za nové verzie MAGMA za III. štvrťrok |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
17522 |
Faktúra za servisné práce za obdobie III. štvrťrok |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
17422 |
Faktúra za telekomunikačné služby 06/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
27,31 € |
08.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
17322 |
Faktúra za VUC NET 06/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |