05022 |
Faktúra za hovorné mobilom 02/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
08.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
08822 |
Faktúra za hovorné mobilom 03/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
08.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
32821 |
Faktúra za hovorné mobilom 12/2021 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
07.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
03622 |
Faktúra za HP tonery |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
378,00 € |
11.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
06722 |
Faktúra za HP tonery |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
72,00 € |
21.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
07322 |
Faktúra za hru 3v1 - 2ks |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
ALBI, s.r.o. |
36008303 |
|
26,15 € |
29.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
00522 |
Faktúra za internet 01/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
141,18 € |
11.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
03222 |
Faktúra za internet 02/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
141,18 € |
14.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
05622 |
Faktúra za internet 03/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
141,18 € |
11.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
09222 |
Faktúra za internet 04/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
141,18 € |
11.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
12022 |
Faktúra za internet 05/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
141,18 € |
11.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
14722 |
Faktúra za internet 06/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
141,18 € |
13.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
17722 |
Faktúra za internet 08/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
141,18 € |
11.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
19722 |
Faktúra za internet 08/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
159,72 € |
11.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
22022 |
Faktúra za internet 09/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
151,26 € |
12.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
25522 |
Faktúra za internet 10/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
151,26 € |
12.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
28222 |
Faktúra za internet 11/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
151,26 € |
11.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
32522 |
Faktúra za internet 12/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
151,26 € |
13.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
15622 |
Faktúra za izolačné sklo, montáž, demontáž, doprava |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Andrej Sabol - SAMAH |
17275717 |
|
480,00 € |
22.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
07022 |
Faktúra za kancelársky stôl a kontajner |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
OFFICE PRO - TRUDON s.r.o. |
31711936 |
|
488,28 € |
24.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
26722 |
Faktúra za karty DOXX |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
DOXX - Stravné listky s.r.o. |
36391000 |
|
0,11 € |
24.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
27422 |
Faktúra za kliprámy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
REMOS spol. s r.o. |
35890941 |
|
224,70 € |
28.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
02422 |
Faktúra za knihu |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Ceniga, s.r.o. |
44367996 |
|
22,00 € |
07.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
06622 |
Faktúra za knihu |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
10,00 € |
21.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
34022 |
Faktúra za knihu |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Ceniga, s.r.o. |
44367996 |
|
25,30 € |
23.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
18922 |
Faktúra za knihu "Ľudový kroj rusínov vo fotografii" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Tlačiareň svidnícka, s.r.o. |
36478326 |
|
20,00 € |
01.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
00922 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MgA. Yvonne Vavrová - AMAZONKY |
44514794 |
|
15,40 € |
14.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
04022 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
531,30 € |
23.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
03922 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
1 192,32 € |
23.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
03022 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Združenie na záchranu Zborovského hradu |
42091322 |
|
90,00 € |
14.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |