06122 |
Faktúra za knihy + plyšový medvedík |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
96,70 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
06222 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Zachej.sk, s.r.o. |
36821055 |
|
271,27 € |
10.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
06322 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Ing. Ivan Lazík |
43379991 |
|
566,85 € |
10.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
06422 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
577,92 € |
16.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
06522 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. |
17311462 |
|
420,09 € |
16.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
06622 |
Faktúra za knihu |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
10,00 € |
21.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
06722 |
Faktúra za HP tonery |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
72,00 € |
21.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
06822 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
GRADA Slovakia, s.r.o. |
31346103 |
|
375,70 € |
09.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
06922 |
Faktúra za MS Office, ručný skener, čistiaca pena |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
BardComp s. r. o. |
46931589 |
|
157,32 € |
21.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
07022 |
Faktúra za kancelársky stôl a kontajner |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
OFFICE PRO - TRUDON s.r.o. |
31711936 |
|
488,28 € |
24.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
07122 |
Faktúra za stravné lístky |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
DOXX - Stravné listky s.r.o. |
36391000 |
|
1 354,18 € |
25.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
07222 |
Faktúra za servistnú prehliadku |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
PK AUTO, spol. s r.o. |
31733174 |
|
242,27 € |
25.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
07322 |
Faktúra za hru 3v1 - 2ks |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
ALBI, s.r.o. |
36008303 |
|
26,15 € |
29.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
07422 |
Faktúra za tlač knihovníka |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Irena Vavreková - i-plast |
44698810 |
|
415,80 € |
29.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
07522 |
Faktúra za online školenie |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
01.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
07622 |
Faktúra za syst.podporu MAGMA za 1. štvrťrok |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
01.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
07722 |
Faktúra za tvorivú dieľňu "Knihorožka" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Mgr. Jana Macková - KNIHOROžKA |
51365529 |
|
100,00 € |
01.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
07822 |
Faktúra za vykonané práce od 01-2022 - 03-2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
CUBS plus s.r.o. |
46943404 |
|
68,40 € |
04.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
07922 |
Faktúra za vykonanie verejného obstarávania |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
RENDERTEAM, s.r.o. |
52621537 |
|
570,00 € |
28.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
08022 |
Faktúra za ročnú odbornú prehliadku a skúšku EPS |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
RIMI-Security Bardejov s.r.o. |
31731643 |
|
360,00 € |
30.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
08122 |
Faktúra za dodávku zemného plynu 04/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 084,00 € |
04.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
08222 |
Faktúra za vodu z povrchového odtoku 01-03/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
181,24 € |
04.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
08322 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Internet-Handel, s.r.o. |
24141828 |
|
370,14 € |
14.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
08422 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
416,33 € |
14.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
08522 |
Faktúra za upratovacie práce 03/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Beáta Dobšovičová - BeDe |
53682670 |
|
664,95 € |
06.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
08622 |
Faktúra za dodávku elektrickej energie 03/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
339,89 € |
06.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
08722 |
Faktúra za stravné lístky |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
DOXX - Stravné listky s.r.o. |
36391000 |
|
3 923,98 € |
08.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
08822 |
Faktúra za hovorné mobilom 03/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
08.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
08922 |
Faktúra za telekomunikačné služby 03/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
31,90 € |
08.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
09022 |
Faktúra za VUC NET 03/2022 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |