Faktúra č. 202/24

Obstarávateľ
  • Názov: Tatranská galéria Poprad
  • IČO: 37781481
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 202/24
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 09.07.2024
  • Celková hodnota: 235,70 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 20.08.2024
  • Poznámka:
Tlačiť