DFB/23/0071 |
Dobropis k faktúre č. 1142203100 - zúčtovanie tepla za rok 2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
-397,30 € |
24.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0203 |
Opravná fa k fa č. 8422119839 - Elektrina za 01/2023 (zníženie sadzieb za TPS, TSS_nar.vlády SR č. 465/2022 Z.z.) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-121,76 € |
16.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0205 |
Opravná fa k fa č. 8409947580 - Elektrina za 03/2023 (zníženie sadzieb za TPS, TSS_nar.vlády SR č. 465/2022 Z.z.) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-99,47 € |
16.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0204 |
Opravná fa k fa č. 8405097842 - Elektrina za 02/2023 (zníženie sadzieb za TPS, TSS_nar.vlády SR č. 465/2022 Z.z.) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-85,51 € |
16.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0206 |
Opravná fa k fa č. 8419687990 - Elektrina za 04/2023 (zníženie sadzieb za TPS, TSS_nar.vlády SR č. 465/2022 Z.z.) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-77,09 € |
16.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0158 |
Dobropis k fa č.2205154676 - ukončenie vydávania časopisu VITALITA |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
-21,45 € |
31.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0256 |
ES karty 12/2023 - zníženie kreditu |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
-7,80 € |
06.12.2023 |
|
|
05.01.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0257 |
ES karty 12/2023 - navýšenie kreditu |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
0,50 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0053 |
Sninské noviny 2023 (1-2 - 13/2023) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Michal Fečík-PRESS |
37007262 |
|
3,15 € |
05.04.2023 |
|
|
11.04.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0185 |
Sninské noviny 2023 (27/28-39) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Michal Fečík-PRESS |
37007262 |
|
3,15 € |
28.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0280 |
Sninské noviny 2023 (40-51/2023) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Michal Fečík-PRESS |
37007262 |
|
3,15 € |
29.12.2023 |
|
|
22.01.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0120 |
Sninské noviny 2023 (14-26/2023) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Michal Fečík-PRESS |
37007262 |
|
3,41 € |
28.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0078 |
Hovorné za 04/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
3,98 € |
04.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0101 |
Hovorné za 05/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
3,98 € |
06.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0164 |
Hovorné za 08/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
3,98 € |
05.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0251 |
Hovorné za 11/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
3,98 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0191 |
Hovorné za 09/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
4,70 € |
04.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0144 |
Hovorné za 07/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
5,30 € |
04.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0126 |
Hovorné za 06/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
5,87 € |
04.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0027 |
Služby MVS |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Štátna vedecká knižnica |
35987006 |
|
6,00 € |
24.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0019 |
Hovorné za 01/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
6,04 € |
03.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0039 |
Služby MVS |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Štátna vedecká knižnica |
35987006 |
|
6,20 € |
20.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0058 |
Hovorné za 03/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
6,41 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0031 |
Hovorné za 02/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
8,20 € |
03.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0227 |
Hovorné za 10/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
12,00 € |
07.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0194 |
Predplatné časopisu ITlib pre rok 2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Centrum VTI SR |
00151882 |
|
14,00 € |
05.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0236 |
Prenájom rohoží za obdobie od 09.10.2023 - 05.11.2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
16,04 € |
13.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0263 |
Prenájom rohoží za obdobie od 06.11.2023 - 03.12.2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
16,04 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0217 |
Finančný spravodajca, ročník 2023 - 2. preddavok (1. navýšenie) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r. o. |
31592503 |
|
18,00 € |
25.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0022 |
Prenájom rohoží za obdobie od 01.01.2023 - 29.01.2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
23,30 € |
10.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |