DFB/23/0031 |
Hovorné za 02/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
8,20 € |
03.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0032 |
Ročný poplatok za hostin a prevádzku AKIS DAWINCI |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
1 858,80 € |
07.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0033 |
VUC NET 03/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0034 |
Telefóny za 02/2023 a internet za 03/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
51,20 € |
08.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0035 |
Prenájom rohoží za obdobie od 30.01.2023 - 26.02.2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
23,30 € |
08.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0036 |
Elektrina za 02/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
505,74 € |
09.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0037 |
Teplo za 02/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
8 419,87 € |
13.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0038 |
Vývoz odpadu 2023 (1.1.-31.12.2023 12x) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
324,72 € |
17.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0039 |
Služby MVS |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Štátna vedecká knižnica |
35987006 |
|
6,20 € |
20.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0040 |
Predplatné časopisov - vyúčtovacia faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
173,64 € |
20.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0041 |
Kontrola EZS 1.Q |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Jaroslav Šimko-SIMEXING |
44939141 |
|
54,00 € |
22.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0042 |
Knihy 46 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
198,37 € |
22.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0043 |
Knihy 46 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
419,35 € |
24.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0044 |
Mobil za 03 - 04/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
43,98 € |
27.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0045 |
Inzercia a propagácia akcie z FPU "Svoj príbeh rozpráva 5" - Ženské kruhy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Excel Media Group, s.r.o. |
36202185 |
|
50,00 € |
27.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0046 |
Knihy 46 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing.Ivan Lazík |
43379991 |
|
118,98 € |
27.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0047 |
Revízia výťahu za 1.Q/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Jozef Karandušovský |
14297396 |
|
29,70 € |
28.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0048 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
59,18 € |
29.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0049 |
MAGMA - systémová podpora 1.Q/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
31.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0050 |
ES karty 04/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
999,60 € |
03.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0051 |
iSPIN servisné práce za 2.Q/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0052 |
Knihy 46 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ALBATROS MEDIA |
46106596 |
|
211,82 € |
04.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0053 |
Sninské noviny 2023 (1-2 - 13/2023) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Michal Fečík-PRESS |
37007262 |
|
3,15 € |
05.04.2023 |
|
|
11.04.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0054 |
Úhrada členského príspevku SAK - rok 2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slov.asociacia.kniznic |
30845181 |
|
120,00 € |
05.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0055 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
65,68 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0056 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s. r. o. |
17311462 |
|
113,32 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0057 |
Prenájom rohoží za obdobie od 27.02.2023 - 26.03.2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
23,30 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0058 |
Hovorné za 03/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
6,41 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0059 |
Výkon TPO, BOZP za 1.Q/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Zdenka Katanova |
37369083 |
|
150,84 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0060 |
VUC NET 04/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |