Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0222 FA za výrobu nábytku a nákup materiálu pre prednáškovú miestnosť - Úrad vlády SR Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Anna Tabaková - DREV-TABO 37351371 8 073,60 € 28.11.2023 01.12.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0010 FA za servisné práce za 1.Q.2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ASSECO SOLUTIONS, a.s., 00602311 387,14 € 17.01.2023 08.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0004 Fa za služby RAP za rok 2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ASSECO SOLUTIONS, a.s., 00602311 964,51 € 10.01.2023 08.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0003 FA za Zverejňovane na rok 2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ASSECO SOLUTIONS, a.s., 00602311 26,88 € 04.01.2023 08.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0046 FA za servisné práce za 1.Q.2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ASSECO SOLUTIONS, a.s., 00602311 387,14 € 05.04.2023 25.04.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0122 FA za servisné práce za 3.Q.2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ASSECO SOLUTIONS, a.s., 00602311 387,14 € 18.07.2023 26.07.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0182 FA za servisné práce za 4.Q.2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ASSECO SOLUTIONS, a.s., 00602311 387,14 € 09.10.2023 18.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0033 FA za opravu služobného vozidla FIAT DOBLO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ASTA, spol. s r.o. 31654002 765,43 € 09.03.2023 22.03.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0086 FA za prezutie a výmenu pneumatíik na služobných vozidlách Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ASTA, spol. s r.o. 31654002 63,07 € 30.05.2023 14.06.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0194 FA za realizáciu prednášky - "Záverečná konferencia CSW" Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ASTRODOM Robert Bury 6841000651 125,00 € 26.10.2023 14.11.2023 Edita Macejková Faktúra
DFK/23/0012 FA za nákup astronomického ďalekohľadu- BINOCULARS a príslušenstva - Úrad vlády SR Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Astronyx s. r.o. 52526534 2 853,00 € 28.11.2023 01.12.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0079 FA za spracovanie a administráciu projektových dát, inštaláciu softvéru, školenie pracovníkov pre prácu so softvérom Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AstroTech KFT 0309125291 672,00 € 22.05.2023 16.06.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0155 FA za spracovanie a administráciu projektových dát v rámci projektu CSW Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AstroTech KFT 0309125291 672,00 € 22.09.2023 04.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0217 FA za spracovanie a správu, inštaláciu softvéru projektových dát a školenie partnerských pracovníkov Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AstroTech KFT 0309125291 504,00 € 23.11.2023 28.11.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0216 FA za prednášku na Záverečnú konferenciu v rámci projektu CSW Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AstroTech KFT 0309125291 125,00 € 23.11.2023 28.11.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0157 FA za nákup detekčnej a meracej techniky s príslušenstvom v rámci projektu CSW Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ATRIS 17079241 4 297,20 € 14.09.2023 04.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0175 FA za nákup tovaru v rámci projektu CSW Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ATRIS 17079241 8 750,40 € 04.10.2023 18.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFK/23/0010 FA za nákup prezentačnej zostavy do pavilónu v rámci projektu "CSW" Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ATRIS 17079241 4 782,00 € 24.10.2023 14.11.2023 Edita Macejková Faktúra
DFK/23/0009 FA za zostavu nábytku do pavilónu a zázemia do EMIPIRA v rámci projektu CSW. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ATRIS 17079241 5 640,00 € 24.10.2023 14.11.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0189 FA za nákup tovaru v rámci projektu "CSW" Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ATRIS 17079241 2 166,00 € 19.10.2023 14.11.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0012 FA za nové verzie za 1.Q.2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 17.01.2023 08.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0053 FA za nové verzie za 1.Q.2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 17.04.2023 26.04.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0049 FA za systémovú podporu za 1.Q.2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 11.04.2023 26.04.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0107 FA za systémovu podporu za 2.Q.2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 07.07.2023 19.07.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0118 FA za nové verzie za 3.Q.2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 17.07.2023 25.07.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0183 FA za nové verzie MAGMA Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 12.10.2023 18.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0204 FA za systémovú podporu MAGMA za 3.Q.2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 07.11.2023 21.11.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0242 FA za systémovú podporu za 4.Q.2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 18.12.2023 26.12.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0190 FA za nákup tovaru v rámci projektu "CSW" Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AXDATA, s.r.o. 36508411 811,20 € 18.10.2023 13.11.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0232 FA za výmenu oleja, filtra a brzdovej kvapaliny do služobného vozidla FIAT DOBLO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CHETRA SK, s.r.o. 36497274 136,15 € 08.12.2023 25.12.2023 Edita Macejková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »