Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0120 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 14.07.2022 30.07.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0141 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 12.08.2022 30.08.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0162 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 13.09.2022 28.09.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0192 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 17.10.2022 07.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0203 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 11.11.2022 30.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0224 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 12.12.2022 19.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0110 FA za nákup pracovného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Martin Savkuľak 43778046 59,10 € 12.07.2022 30.07.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0027 FA za nákup obkladu na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 MERKURY SHOP 51231735 59,70 € 23.02.2022 04.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0002 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 59,78 € 11.01.2022 01.02.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0171 FA za nákup lavice na AO na Kolinické sedlo. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SCONTO Nábytok s. r. o. 44731159 59,90 € 26.09.2022 10.10.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0046 FA za činnosť technika PO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., 36483923 60,00 € 05.04.2022 26.04.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0114 FA za výkon činnosti technika PO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., 36483923 60,00 € 13.07.2022 30.07.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0178 FA za výkon činnosti technika PO za 3.Q.2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., 36483923 60,00 € 05.10.2022 19.10.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0253 FA za výkon činnosti technika PO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., 36483923 60,00 € 29.12.2022 30.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0036 FA za telef. hovory VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 60,46 € 09.03.2022 28.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0190 FA za telef. hovory VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 60,58 € 14.10.2022 07.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0163 FA za telef. hovory VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 60,77 € 13.09.2022 28.09.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0072 FA za telef. hovory VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 60,95 € 11.05.2022 17.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0189 FA za pranie prádla Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 UEZ s.r.o 36483745 61,52 € 14.10.2022 07.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0091 FA za telef. hovory VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 61,69 € 09.06.2022 30.06.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0122 FA za telef. hovory VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 62,18 € 14.07.2022 30.07.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0198 FA za nákup kancelárskych potrieb na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 KRIDLA s.r.o. 36466778 62,47 € 26.10.2022 07.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0174 FA za tlač plagátov a propagačných materiálov v rámci projektu "Vesmírny maratón" Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 WM Agentúra, s.r.o. 50469665 62,71 € 29.09.2022 11.10.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0117 FA za pranie prádla Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 UEZ s.r.o 36483745 62,72 € 13.07.2022 30.07.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0196 FA za nákup okrasného kameňa na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Štrky Piesky, s.r.o. 46972391 63,35 € 25.10.2022 06.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0138 FA za nákup konštrukčného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Martin Savkuľak 43778046 64,90 € 04.08.2022 30.08.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0137 FA za nákup čistiacich potrieb na AO na Kolonické sedlo. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 KRIDLA s.r.o. 36466778 68,05 € 04.08.2022 30.08.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0078 FA za obnovu domény Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Webglobe, a.s. 52486567 71,86 € 23.05.2022 02.06.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0251 FA za nákup skla na kancelársky stôl na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Anna Čerhitová 41583027 72,90 € 28.12.2022 30.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0216 FA za nákup astronomických ročeniek a kalendárov Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenská ústredná hvezdáreň 00164852 74,00 € 06.12.2022 16.12.2022 Edita Macejková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »