Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0053 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 11.04.2022 11.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0052 FA za telef. hovory VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 57,25 € 11.04.2022 11.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0057 FA za prevádzkové náklady za apríl 2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Úrad MV SR 00151866 508,07 € 11.04.2022 11.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0051 FA za elektrickú energiu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Energie 2, a.s. 46113177 595,26 € 11.04.2022 11.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0047 FA za systémovú podporu za 1.Q.2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 05.04.2022 26.04.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0048 FA za mesačný poplatok internet AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CONET ISP s.r.o. 45901899 20,99 € 05.04.2022 26.04.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0049 FA za činnosť technika BOZP za 1.Q.2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 VALÉRIA PAUKEJOVÁ - AMOS 35462159 120,00 € 05.04.2022 26.04.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0046 FA za činnosť technika PO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., 36483923 60,00 € 05.04.2022 26.04.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0050 FA za nákup stavebného materiálu na AO na opravu dlažby Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Martin Savkuľak 43778046 12,22 € 05.04.2022 27.04.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0045 FA za nákup kancelárskeho stola na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Wood Service Group, s. r. o. 44941153 228,00 € 25.03.2022 29.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0043 FA za mobil. Paušál Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 48,57 € 23.03.2022 29.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0044 FA za nákup procesora do PC Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FOCUS computer, spol. s r. o., 36188778 105,87 € 23.03.2022 29.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0042 FA za šitie návlekov na madla stoličiek do planetária Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Iveta Gavaľová 35462353 390,00 € 23.03.2022 29.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0040 FA za nákup súčiastky do PC Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FOCUS computer, spol. s r. o., 36188778 40,90 € 18.03.2022 28.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0041 FA za nákup koberca na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Ing. Ivana Lepótová 41086864 217,50 € 18.03.2022 28.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0039 FA za telef. hovory VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 15.03.2022 28.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0038 Nákup maliarského materiálu na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. 44611943 94,96 € 11.03.2022 28.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0037 FA za elektrickú energiu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Energie 2, a.s. 46113177 410,44 € 11.03.2022 28.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0036 FA za telef. hovory VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 60,46 € 09.03.2022 28.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0035 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 09.03.2022 28.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0034 FA za stravné lístky Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 835,97 € 07.03.2022 28.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0033 FA za prevádzkové náklady za marec 2020 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Úrad MV SR 00151866 508,07 € 07.03.2022 28.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0030 FA za nákup umývadla a skrinky na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Miloš Terezka, UNIVERS 40122425 108,04 € 03.03.2022 25.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0031 FA za internet AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CONET ISP s.r.o. 45901899 20,99 € 03.03.2022 28.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0032 FA za nákup konštrukčného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Martin Savkuľak 43778046 10,15 € 03.03.2022 28.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0028 FA za nájom pozemku na rok 2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Pozemkové spoločenstvo Roveň 42380723 99,00 € 28.02.2022 04.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0029 FA za mobil. paušál Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 93,11 € 28.02.2022 04.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0027 FA za nákup obkladu na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 MERKURY SHOP 51231735 59,70 € 23.02.2022 04.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0026 FA za telef. hovory VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 16.02.2022 04.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0023 FA za SL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 754,00 € 11.02.2022 04.03.2022 Edita Macejková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »