Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0083 FA za vyhotovenie a tlač informačných letákov v rámci projektu CSW Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 TURKULA - Karolina Kiwior PL7381974084 3 321,00 € 30.05.2022 10.06.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0084 FA za nákup letných pneumatík na služobné vozidla FIAT Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SANOME1, s. r. o. 53316151 171,20 € 30.05.2022 13.06.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0082 FA za nákup svahových tvárnic na AO na Kolonické sedlo. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 STAVMAX Humenné, s. r. o. 36475823 34,80 € 26.05.2022 09.06.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0080 FA za mobil. paušál Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 50,99 € 25.05.2022 08.06.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0079 FA za telef. hovory VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 25.05.2022 08.06.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0078 FA za obnovu domény Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Webglobe, a.s. 52486567 71,86 € 23.05.2022 02.06.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0077 FA za zhotovenie a úpavu fotografií Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Štefan Gojdič 46800921 150,00 € 23.05.2022 02.06.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0075 FA za zemné a montážne práce k odvodneniu pozemku na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Fibertel s.r.o. 52078965 1 776,48 € 19.05.2022 25.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0076 FA za tlač plagátov a diplomov k projektu "Deň hvezdární a planetárií" Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 WM Agentúra, s.r.o. 50469665 90,20 € 17.05.2022 25.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0081 FA za mobil. paušál Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 47,42 € 13.05.2022 09.06.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0074 FA za stravné lístky Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 882,52 € 12.05.2022 17.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0071 FA za pranie prádla na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 UEZ s.r.o 36483745 44,21 € 11.05.2022 17.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0073 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 11.05.2022 17.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0072 FA za telef. hovory VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 60,95 € 11.05.2022 17.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0070 FA za elektrickú energiu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Energie 2, a.s. 46113177 284,97 € 11.05.2022 17.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0069 FA za prevádzkové náklady za máj 2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Úrad MV SR 00151866 508,07 € 09.05.2022 17.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0068 FA za nákup elektrického materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 JOZEF FERKO AV - EL mak. 34290630 48,74 € 05.05.2022 17.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0065 FA za nákup rýchlovarnej kanvice na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ANDREA SHOP, s.r.o. 36277151 28,85 € 04.05.2022 17.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0066 FA za nákup konštrukčného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Martin Savkuľak 43778046 88,14 € 04.05.2022 17.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0067 FA za nákup konštrukčného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 DREVONAX Humenné 43875921 123,90 € 04.05.2022 17.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0064 FA za prezutie a vyváženie pneumatík na služobnom vozidle. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CarComplex spol. s r.o. 45700192 56,21 € 29.04.2022 11.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0063 FA za nákup čistiaceho materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 KRIDLA s.r.o. 36466778 54,73 € 27.04.2022 11.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0062 FA za nákup kvetov a hliny na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ZASAS s.r.o. 43951651 149,00 € 19.04.2022 11.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0061 FA za SL a poštovné Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 761,08 € 14.04.2022 11.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0059 FA za telef. hovory VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 13.04.2022 11.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0060 FA za bezp. SIM na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Jablontron Slovakia, s.r.o. 31645976 10,76 € 13.04.2022 11.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0054 FA za servisné práce za 2.Q.2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ASSECO SOLUTIONS, a.s., 00602311 387,14 € 11.04.2022 11.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0058 FA za nové verzie za 2.Q.2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 11.04.2022 11.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0055 FA za nákup maliarského materiálu na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. 44611943 33,43 € 11.04.2022 11.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0056 FA za pranie prádla na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 UEZ s.r.o 36483745 107,84 € 11.04.2022 11.05.2022 Edita Macejková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »