Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0114 FA za výkon činnosti technika PO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., 36483923 60,00 € 13.07.2022 30.07.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0115 FA za nákup glóbusov pre astronomický krúžok Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Market 24, s. r. o. 45865108 40,90 € 13.07.2022 30.07.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0111 FA za systémovú podporu za 2.Q.2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 12.07.2022 30.07.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0110 FA za nákup pracovného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Martin Savkuľak 43778046 59,10 € 12.07.2022 30.07.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0112 FA za bezp. SIM Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Jablontron Slovakia, s.r.o. 31645976 10,76 € 12.07.2022 30.07.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0109 FA za nové verizie za 3.Q. 2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 11.07.2022 30.07.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0108 FA za prevádzkové náklady za júl 2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Úrad MV SR 00151866 508,07 € 11.07.2022 30.07.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0107 FA za elektrickú energiu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Energie 2, a.s. 46113177 256,84 € 11.07.2022 30.07.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0105 FA za nákup svahových tvárnic na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 STAVMAX Humenné, s. r. o. 36475823 14,20 € 30.06.2022 12.07.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0106 FA za vyjadrenie k rozsahu vplyvov projektu 2200012022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne 54435480 35,00 € 30.06.2022 12.07.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0103 FA za mobil. paušál Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 83,34 € 24.06.2022 01.07.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0102 FA za nákup okrasných stromov na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ZASAS s.r.o. 43951651 131,50 € 24.06.2022 01.07.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0104 FA za ubytovanie a stravné v rámci seminára KOLOFOTA 2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 JURČIŠIN s.r.o. 50953923 659,82 € 24.06.2022 11.07.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0100 FA za nákup stavebného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SUPTRANS G.T.M. 36490580 18,50 € 17.06.2022 01.07.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0101 FA za prípravu a odovzdanie prezentácie na workshop KOLOFOTA 2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ASTRODOM Robert Bury 6841000651 150,00 € 17.06.2022 01.07.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0099 FA za prevádzkové náklady za jún 2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Úrad MV SR 00151866 508,07 € 16.06.2022 30.06.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0097 FA za telef. hovory VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 15.06.2022 30.06.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0098 FA za revíziu hasiacich prístrojov na AO a na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., 36483923 100,80 € 15.06.2022 30.06.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0096 FA za vyúčtovanie PN za rok 2021 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Úrad MV SR 00151866 555,27 € 14.06.2022 30.06.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0095 FA za elektrickú energiu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Energie 2, a.s. 46113177 319,88 € 14.06.2022 30.06.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0094 FA za nákup ochranných podložiek pod stoličky na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 nabbi, s.r.o. 47484128 21,90 € 09.06.2022 30.06.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0092 FA za pranie prádla Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 UEZ s.r.o 36483745 33,75 € 09.06.2022 30.06.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0093 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 09.06.2022 30.06.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0091 FA za telef. hovory VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 61,69 € 09.06.2022 30.06.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0089 FA za SL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 892,64 € 08.06.2022 30.06.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0090 FA za výkon zodpovednej osoby GDPR Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 efective energy s.r.o. 43810187 142,56 € 08.06.2022 30.06.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0086 FA za internet na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CONET ISP s.r.o. 45901899 20,99 € 03.06.2022 22.06.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0088 FA za nákup stavebného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Martin Savkuľak 43778046 632,12 € 03.06.2022 22.06.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0087 FA za vypracovanie a dodanie projektovej štúdie stavby Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Ing. František Sitarčík -FESPRO 33607028 2 160,00 € 03.06.2022 22.06.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0085 FA za vyjadrenie k projektovej dokumentácii "Modernizácia areálu AO na Kolonickom sedle." Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 RÚVZ 00611018 50,00 € 01.06.2022 17.06.2022 Edita Macejková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »