Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0173 FA za diagnostiku vozidla a prezutie pneumatík na služobnom vozidle. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CarComplex spol. s r.o. 45700192 41,50 € 29.09.2022 11.10.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0170 FA za mesač. poplatok Paušál mobil Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 50,48 € 26.09.2022 10.10.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0171 FA za nákup lavice na AO na Kolinické sedlo. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SCONTO Nábytok s. r. o. 44731159 59,90 € 26.09.2022 10.10.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0172 FA za nákup pohoviek na AO na Kolonické sedlo. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FRONTI NÁBYTOK SLOVAKIA, s. r. o. 54110572 457,60 € 26.09.2022 11.10.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0167 FA za nákup pohovky na AO na Kolonické sedlo. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FreePort, s. r. o. 44165684 301,65 € 23.09.2022 28.09.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0166 FA za nákup sietí na okná Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Marián Klepco 40899501 245,00 € 23.09.2022 28.09.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0169 FA za nákup matracov na AO na Kolonické sedlo. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 MERKURY SHOP 51231735 213,60 € 23.09.2022 10.10.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0168 FA za nákup komody na AO na Kolonické sedlo. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 MERKURY SHOP 51231735 49,00 € 23.09.2022 10.10.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0165 FA za telef. hovory Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 19.09.2022 28.09.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0164 FA za nákup maliarského materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SUPTRANS G.T.M. 36490580 49,46 € 16.09.2022 28.09.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0161 FA za pranie prádla Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 UEZ s.r.o 36483745 244,93 € 13.09.2022 28.09.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0163 FA za telef. hovory VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 60,77 € 13.09.2022 28.09.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0162 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 13.09.2022 28.09.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0159 FA za nákup súčiastok na opravu ďalekohľadu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. 28218434 32,70 € 13.09.2022 28.09.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0160 FA za elektrickú energiu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Energie 2, a.s. 46113177 328,08 € 13.09.2022 28.09.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0157 FA za výmenu oleja a filtrov na služobnom vozidle FORD C-MAX Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 NEOCAR, s.r.o. 36504084 150,00 € 08.09.2022 28.09.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0158 FA za prevádzkové náklady za september 2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Úrad MV SR 00151866 916,28 € 08.09.2022 28.09.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0156 FA za stravné lístky Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 756,02 € 07.09.2022 27.09.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0154 FA za vypracovanie a zverejnenie Súhrnných správ za 1.polrok 2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Gabriela Janková - MJ KONZULT 50115715 40,00 € 06.09.2022 27.09.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0153 FA za internet na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CONET ISP s.r.o. 45901899 20,99 € 06.09.2022 27.09.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0155 FA za nákup drobného konštrukčného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Martin Savkuľak 43778046 49,45 € 06.09.2022 27.09.2022 Edita Macejková Faktúra
DFK/22/0001 FA za nákup pozorovacích zariadení na AO na Kolonické sedlo. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 OPTINO s. r. o. 52066657 7 511,00 € 06.09.2022 27.09.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0152 FA za nákup okrasného kameňa na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Štrky Piesky, s.r.o. 46972391 35,28 € 25.08.2022 31.08.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0151 FA za mes. poplatok Paušál Go Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 51,74 € 24.08.2022 31.08.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0149 FA za nákup tanierov na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 MARCINEK - UNIVERZAL s.r.o. 36507377 81,00 € 23.08.2022 30.08.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0150 FA za telef. hovory Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 23.08.2022 30.08.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0146 FA za nákup kuchynského náradia na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 NORMA - potreby pre domácnosť 31291295 94,92 € 16.08.2022 30.08.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0148 FA za nákup okrasného kameňa na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Štrky Piesky, s.r.o. 46972391 17,95 € 16.08.2022 30.08.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0147 FA za nákup kuchynského náradia na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 DREVONAX Humenné 43875921 166,87 € 16.08.2022 30.08.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0145 FA za nákup obkladových dlaždíc na AO na Kolonické sedlo Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Róbert Mačák AQUATERM, s. r. o. 44204451 270,18 € 16.08.2022 30.08.2022 Edita Macejková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »